進項稅(可抵扣)、銷項稅(應(yīng)納稅)、上期留抵(上期未抵扣完,本期繼續(xù)用)、轉(zhuǎn)出未交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳稅額的過渡科目)。 算應(yīng)繳增值稅:銷項(128500) - 進項(91133.04) - 上期留抵(13000) = 24366.96(表格中 19366.96 可能是有其他調(diào)整)。 做結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅(按表格 19366.96),貸應(yīng)交稅費 - 未交增值稅。 后續(xù)繳稅:借應(yīng)交稅費 - 未交增值稅,貸銀行存款。
您好,我們公司運營一個手機APP,購買會員卡400,A每邀請一個人B購買會員卡,返A(chǔ)錢100元,邀請夠20人之后每邀請一人返A(chǔ)錢200,B邀請一人購買,返B100元,返A(chǔ)200元,依次類推,成為會員后在APP內(nèi)購買任何東西都有折扣,這樣的經(jīng)營模式,我如何做分錄,如何確認收入呢,麻煩詳細講解,詳細的分錄,謝謝
老師,您好!我入門財會不久,想請教一下:互聯(lián)網(wǎng)/IT/電子行業(yè)的一般納稅人企業(yè)涉及的稅務(wù)都有哪些呢?具體納稅申報時間節(jié)點可否詳細解說一下?感謝。
老師你好,我在二月份做賬時,有一筆業(yè)務(wù),借其他應(yīng)收款-其他7700,貸庫存現(xiàn)金7700,由于這個其他應(yīng)收款我沒有做詳細的二級科目,老板要求我這個做成詳細的二級科目,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整這個科目?
老師您好,我司收到一筆管委會發(fā)的24年促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費,這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒有任何頭緒 不會做 請您詳細講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案?,F(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進一步規(guī)范出口企業(yè)預(yù)繳申報管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報有關(guān)事項的公告》(2025年第17號),自2025年10月1日起施行。請您及時查看,確保企稅預(yù)繳申報合規(guī)性,感謝您的配合。” 請問老師,這個是不是就是指10月報稅期的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表?
什么時候會產(chǎn)生預(yù)交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費和福利費超過扣除比例,當(dāng)年利潤是負數(shù),所得稅匯算的時候需要調(diào)增加嗎?
老師,請問下,公司電費發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額卡290多萬了,有風(fēng)險疑點,我們需要從哪些方面來自查呢
如果企業(yè)當(dāng)年利潤為負數(shù),當(dāng)年的捐贈支出可以稅前扣除嗎?
公司購入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開普票64萬了,今天讓開一張29萬的發(fā)票,發(fā)票還沒開錢已經(jīng)到賬了,是這個季度開合適,還是放到10月份開合適?