您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)都超過了稅前扣除的比列,要調(diào)增 匯算清繳的時(shí)候填表納稅調(diào)整
老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請(qǐng)問,我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
假設(shè)新辦公司,10月開賬,10月、11月、12月利潤總額都是虧損,這三個(gè)月業(yè)務(wù)招待費(fèi)總金額超過了所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)問連續(xù)虧損下匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)用調(diào)贈(zèng)補(bǔ)繳所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,做個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳B表時(shí),上面的調(diào)整金額是和企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整規(guī)則一致么,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照60%扣除,40%需調(diào)增?
老師 企業(yè)所得稅做完匯算清繳 比如本來虧損一萬 但因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了500 這種情況報(bào)完稅之后 公司賬務(wù)還需要調(diào)賬嗎 如果需要分錄怎么做
老師您好,請(qǐng)問做21年匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補(bǔ)交企稅,請(qǐng)問我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊(cè)資本800萬
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
但是是虧損還是不要交企業(yè)所得稅吧?
如果調(diào)整后還是虧損?不要交企業(yè)所得稅
買的粽子送給了做市場的人,是計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?不是我們公司員工
買的粽子送給了做市場的人,是計(jì)入銷售費(fèi)用
自己的員工就要走應(yīng)付職工薪酬過一下是吧
是的?自己的員工就要走應(yīng)付職工薪酬過一下
好的謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
公司購買的手機(jī)用來做客服的計(jì)入什么費(fèi)用
計(jì)入銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)