對的,這個理解是沒錯的哈,對
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報表免抵退攔里已申報,去年沒有申請退稅,今年申請退稅,稅務說銷售額里有一部分是買進的備件,不能退稅,需進項稅額轉出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會計做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
進出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
老師,這個月征期,申報9月份增值稅申報表中“免、抵、退、辦法出口銷售額”多報了金額(多報其實8月份已經(jīng)申報了),但是現(xiàn)在退稅款已經(jīng)退了,這個月還沒有結束申報期,還能不能重新更正增報?
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題: 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當期未申報 直到25年2月才申報此筆出口退稅 申報時959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是:因為有一筆24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報表中,這個要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調整那筆收入有什么影響?
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負是多少嗎
個人賺1萬設計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權轉讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權轉讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關于:變更股權后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權,也就是把A和B兩個投資者股權對調,這樣變更完后我公司的投資款是相應變更為(B90%股權9萬)和(A10%的股權1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關于視同銷售的業(yè)務 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么