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老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中

2025-09-16 17:16
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職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 17:18

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對的,這個理解是沒錯的哈,對
2025-09-16
可以的,可以重新更正申報的。
2024-10-19
你好,具體更正的話可以去柜臺。退稅影響不影響看咱更正的內容要具體業(yè)務具體分析,可以直接去柜臺辦理。
2022-12-14
您好,當期申報退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發(fā)票銷售額不一致的意思
2023-05-26
是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額
2023-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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