可以的,可以重新更正申報(bào)的。
上個(gè)月的出口退稅申報(bào)未通過(guò),但增值稅報(bào)表里面的出口退稅銷(xiāo)售額已經(jīng)填過(guò)了。這個(gè)月重新申報(bào)11月份的,應(yīng)該按哪個(gè)報(bào)表填
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒(méi)有通過(guò),退稅科說(shuō)上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個(gè)月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷(xiāo)售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過(guò)“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內(nèi)貿(mào)申報(bào)未開(kāi)票收入,其中7月份一單,8月份出口有報(bào)關(guān)單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報(bào)未開(kāi)票收入了,內(nèi)貿(mào)的,這個(gè)是不是更正7月申報(bào),8月重新確認(rèn)收入做退稅,謝謝
老師,這個(gè)月征期,申報(bào)9月份增值稅申報(bào)表中“免、抵、退、辦法出口銷(xiāo)售額”多報(bào)了金額(多報(bào)其實(shí)8月份已經(jīng)申報(bào)了),但是現(xiàn)在退稅款已經(jīng)退了,這個(gè)月還沒(méi)有結(jié)束申報(bào)期,還能不能重新更正增報(bào)?
老師,現(xiàn)在收到2024年開(kāi)具的購(gòu)進(jìn)商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務(wù)局上面開(kāi)票額度是一個(gè)月的還是一年的?下個(gè)月自動(dòng)恢復(fù)額度嗎
為什么系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是全額調(diào)增,需要自己手動(dòng)調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司申請(qǐng)出口退稅,我們付款給貨運(yùn)代理公司,他們開(kāi)票給我們,但是沒(méi)有簽訂合同。稅務(wù)局要求跟貨運(yùn)代理公司簽訂合同,但是這個(gè)貨運(yùn)公司是客戶(hù)委托他們,沒(méi)有辦法跟我們工廠(chǎng)簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒(méi)有說(shuō)要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成法人可以不
老師,我賣(mài)了一個(gè)產(chǎn)品4931元含稅價(jià),買(mǎi)的產(chǎn)品不含稅3100元,賣(mài)的產(chǎn)品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4931 買(mǎi)的產(chǎn)品不含稅憑證 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3100 貸銀行存款3100 我做內(nèi)賬這樣做可以嗎?
老師,有個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)金額快遞費(fèi)是97元,但是對(duì)方寄過(guò)來(lái)的時(shí)候跟我們報(bào)賬截圖是97元,對(duì)方使用了優(yōu)惠卷,最后實(shí)際支付了70元的快遞費(fèi),但是我們要給她報(bào)銷(xiāo)97元,因?yàn)閮?yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個(gè)少的金額怎么辦?在5月份開(kāi)出來(lái)的其他順豐發(fā)票也不能用進(jìn)去吧?
老師,公司有一個(gè)員工銀行卡被銀行凍結(jié)了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號(hào),個(gè)稅申報(bào)我們報(bào)的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們需要怎么做能減少風(fēng)險(xiǎn)。 讓員工寫(xiě)一個(gè)授權(quán)書(shū),委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請(qǐng)幫忙指點(diǎn)一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產(chǎn)品含幾十元的代加工費(fèi)怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)3000千 多,記入到營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
那我會(huì)不會(huì)影響,已經(jīng)退下來(lái)退稅款呢?
8月份已經(jīng)申報(bào)了,你出口退稅的時(shí)候是用8月份的不是嗎?
多報(bào)是在8月份申報(bào)增值稅表錄下來(lái)。但是退稅是用在這個(gè)月(9月)。
那不行,沒(méi)法修改 你可以試下
那我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,能不能沖多報(bào)的數(shù)據(jù)?
當(dāng)時(shí)這個(gè)開(kāi)了發(fā)票嗎?沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的可以。
8月份申報(bào)是未開(kāi)具發(fā)票。但是9月份開(kāi)出來(lái)了。
可以的,可以填寫(xiě)的。
那我現(xiàn)在應(yīng)該更正8月份的,還是作廢9月份增報(bào)?
下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不是讓你填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額嗎? 已經(jīng)退稅了增值稅不好修改