你好,你說(shuō)的從新申報(bào)指的是出口退稅部分?jǐn)?shù)據(jù)吧?
上個(gè)月的出口退稅申報(bào)未通過(guò),但增值稅報(bào)表里面的出口退稅銷(xiāo)售額已經(jīng)填過(guò)了。這個(gè)月重新申報(bào)11月份的,應(yīng)該按哪個(gè)報(bào)表填
請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)期開(kāi)票收入為0,但去年11月有出口貨物,本月才做退稅申報(bào),顯示出口銷(xiāo)售額是845000,免抵退稅額為109850,本月已勾選了70000多,本月已經(jīng)生成退稅申報(bào)信息,但審核沒(méi)通過(guò),說(shuō)是增值稅與退稅信息不符,請(qǐng)問(wèn)以上信息增值稅報(bào)表上怎么填
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),每月填報(bào)的增值稅申報(bào)表里面的銷(xiāo)售額為什么和每月申報(bào)的出口退稅匯總表里面的銷(xiāo)售額不一致?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒(méi)有通過(guò),退稅科說(shuō)上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個(gè)月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷(xiāo)售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過(guò)“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
老師,這個(gè)月征期,申報(bào)9月份增值稅申報(bào)表中“免、抵、退、辦法出口銷(xiāo)售額”多報(bào)了金額(多報(bào)其實(shí)8月份已經(jīng)申報(bào)了),但是現(xiàn)在退稅款已經(jīng)退了,這個(gè)月還沒(méi)有結(jié)束申報(bào)期,還能不能重新更正增報(bào)?
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢(xún)還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問(wèn)一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見(jiàn)了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷(xiāo)嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說(shuō)
就是申報(bào)時(shí)填的免抵退出口銷(xiāo)售額填哪個(gè)月的
填寫(xiě)1月的這個(gè)月申報(bào)時(shí)