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老師,有個(gè)員工報(bào)銷金額快遞費(fèi)是97元,但是對方寄過來的時(shí)候跟我們報(bào)賬截圖是97元,對方使用了優(yōu)惠卷,最后實(shí)際支付了70元的快遞費(fèi),但是我們要給她報(bào)銷97元,因?yàn)閮?yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個(gè)少的金額怎么辦?在5月份開出來的其他順豐發(fā)票也不能用進(jìn)去吧?

2025-05-20 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 14:42

有兩種思路:一是按實(shí)際支付 70 元報(bào)銷,和員工溝通說明后,借 “管理費(fèi)用 - 快遞費(fèi)” 70,貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”70 ;二是按 97 元報(bào),差額 27 元可作補(bǔ)貼(計(jì)入工資算個(gè)稅 ),或用其他經(jīng)營相關(guān)合規(guī)發(fā)票抵補(bǔ)(不能用無關(guān)順豐發(fā)票 ),借 “管理費(fèi)用 - 快遞費(fèi)” 97,貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”97

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快賬用戶3291 追問 2025-05-20 14:46

用其他經(jīng)營相關(guān)合規(guī)發(fā)票抵補(bǔ)的話,這個(gè)可以用什么樣的發(fā)票?報(bào)銷已經(jīng)發(fā)了,發(fā)票審核不是我這邊審核的,所以我現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)少的

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齊紅老師 解答 2025-05-20 14:55

成本類:采購原材料、商品的發(fā)票;貨物運(yùn)輸發(fā)票。 費(fèi)用類:辦公費(fèi)用(用品、設(shè)備等)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、水電費(fèi)發(fā)票。要確保合法、真實(shí)、與業(yè)務(wù)相關(guān)且符合稅務(wù)規(guī)定。

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快賬用戶3291 追問 2025-05-20 14:58

老師,還有一個(gè)問題就是報(bào)銷的時(shí)候出納在回單上面?zhèn)渥⒘宋锪髻M(fèi),所以是不是其他發(fā)票不能用來抵補(bǔ)了呀?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:03

同學(xué)你好 有其他發(fā)票得按發(fā)票內(nèi)容來做

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快賬用戶3291 追問 2025-05-20 15:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:10

滿意請給五星好評,謝謝

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有兩種思路:一是按實(shí)際支付 70 元報(bào)銷,和員工溝通說明后,借 “管理費(fèi)用 - 快遞費(fèi)” 70,貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”70 ;二是按 97 元報(bào),差額 27 元可作補(bǔ)貼(計(jì)入工資算個(gè)稅 ),或用其他經(jīng)營相關(guān)合規(guī)發(fā)票抵補(bǔ)(不能用無關(guān)順豐發(fā)票 ),借 “管理費(fèi)用 - 快遞費(fèi)” 97,貸 “庫存現(xiàn)金 / 銀行存款”97
2025-05-20
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費(fèi)用要調(diào)增 2.恩 這個(gè)可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細(xì)表-30行-其他 里
2021-05-19
你好,你的本期借方貸方?jīng)]有金額要確認(rèn)是否確實(shí)沒有工資薪金的支出
2025-04-15
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