您好,這個(gè)是需要修改一下的。
如果上期申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報(bào),這期增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報(bào)國(guó)稅增值稅一般納稅人申報(bào)表銷售額的第三項(xiàng)(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個(gè)是可以隨意填寫(xiě)嗎,還是固定在哪一行里面填寫(xiě)。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫(xiě)在三里面)這樣可以嗎。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫(xiě)了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有申請(qǐng)免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額在增值稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)申報(bào)? 還有購(gòu)進(jìn)貨物的稅額認(rèn)證了在哪可以看到?認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)退稅的,增值稅申報(bào)表上不顯示不需要填寫(xiě)??
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說(shuō)銷售額里有一部分是買(mǎi)進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫(xiě)在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
怎么修改?
您好,需要去稅務(wù)局修改的
在增值稅報(bào)表里不能更改嗎?
對(duì),你自己應(yīng)該是不能修改的。