你好,你不開專票,一般不需要增值稅及附加 主要就是個稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年應(yīng)交的各種稅金為:增值稅300萬元,消費稅100萬元,城市維護建設(shè)稅50萬元,房產(chǎn)稅10萬元,車船稅2萬元,印花稅1萬元,個人所得稅80萬元。上述各項稅金應(yīng)計入稅金及附加的金額為 163萬元。消費稅不是只在對外銷售的時候才計入稅金及附加,自產(chǎn)自用的時候不計入,題目里沒說是對外銷售還是自產(chǎn)自用,那消費稅為什么要算進去?
A公司是生產(chǎn)應(yīng)稅化妝品的增值稅一般納稅人,注冊資金1000萬元,生產(chǎn)職工平均為300人,適應(yīng)企業(yè)所得稅稅率25%,已預(yù)繳所得稅100萬元。年終清算。資料如下:(1)全年實現(xiàn)銷售商品收入2000萬元,其中銷售折讓5萬元已扣除。 (2)接受B公司委托加工,取得加工勞務(wù)收入30萬元。 (3)企業(yè)出租設(shè)備,取得不含稅租金收入50萬元。 (4)全年存款利息為5萬元,從聯(lián)營企業(yè)分回利潤80萬元,轉(zhuǎn)讓有價證券凈收益8萬元。(5)企業(yè)接受捐贈共取得收入5萬元。(6)全年取得與收益有關(guān)的政府補助收入10萬元。(7)全年可扣除的成本500萬元。(8)全年應(yīng)交消費稅100萬元,城市維護建設(shè)稅7萬元,教育費附加3萬元,地方教育費附加3萬元。 (9)發(fā)生的銷售費用為200萬元,其中廣告費150萬元;發(fā)生管理費用100萬元,其中業(yè)務(wù)招待費50萬元,新產(chǎn)品開發(fā)費20萬元。(10)向供應(yīng)商支付違約金2萬元,接受市場管理部門罰款5萬元。 要求:(1)計算會計利潤總額。(2)計算企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。 (3)編制應(yīng)交企業(yè)所得稅的會計分錄。
【例題·計算問答題】 C2021 年 5 月 20 日將其 6 年前購置的位于帝都大北京的一套別墅轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn) 讓價格為 2100 萬元(含增值稅) ,該別墅 6 年前購置價格為 1050 萬元, 購置過程中支付的相關(guān)稅費為 35 萬元。購置后對房屋進行精裝修, 共發(fā)生裝修費用 100 萬元,以上均能提供合法、有效憑證。已知 北京市自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日對“六稅兩費”實行 50% “頂格”減征。計算 C 轉(zhuǎn)讓別 墅應(yīng)繳納的個人所得稅。 『正確答案』 轉(zhuǎn)讓別墅應(yīng)繳納的增值稅=(2100-1050)÷( 1+5%)× 5%=50 (萬元) 應(yīng)繳納的城建稅及附加=50×( 7%+3%+2%)× 50%=3(萬元) 應(yīng)繳納的個人所得稅=[2100-50-( 1050+35 )-3-100]×20%=172.4(萬元) 。 計算個人所得稅德時候為什么減去50德增值稅
某日化廠2020年業(yè)務(wù)如下:(1)產(chǎn)品銷售收入2000萬元;固定資產(chǎn)出租收入100萬元;(2)銷售成本900萬元;(3)繳納增值稅340萬元,消費稅163萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加50.5萬元;(4)期間費用500萬元,其中:業(yè)務(wù)招待費30萬元,廣告費支出350萬元,新技術(shù)研發(fā)費20萬元;(5)營業(yè)外支出70萬元(其中行政性罰款4萬元,稅收滯納金1萬元);(6)投資收益共40萬元,其中國庫券利息收入6萬元,從聯(lián)營企業(yè)分回稅后利潤34萬元(聯(lián)營企業(yè)適用25%的稅率);(7)以前年度未彌補虧損額30萬元(未超過彌補期)。要求:計算當(dāng)年應(yīng)納所得稅額。
1、A公司是一家高新技術(shù)企業(yè),已生產(chǎn)銷售貨物為主,一般納稅人,2021年經(jīng)營狀況如下:①全年開具銷售貨物發(fā)票100張,合計銷售金額10000萬元。全年收到購進物資發(fā)票60張,合計金額6000萬元,全部計入當(dāng)期成本。②全年發(fā)生管理費用1050萬元,其中工資400萬元,福利費200萬元,招待費90萬元,研發(fā)費100萬元(其中可加計研發(fā)費用80萬元),辦公費90萬元,折舊費20萬元,職工教育經(jīng)費110萬元,房產(chǎn)稅30萬元,咨詢費10萬元;全年發(fā)生銷售費用400萬元,其中工資250萬,廣告費30萬,運輸費100萬,辦公費20萬;全年財務(wù)費用200萬。全年計提并已繳納其他稅費:城建稅50萬,附加稅、地附加合計21萬元,已交印花稅2萬元。③根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備90萬,計提存貨跌價準(zhǔn)備20萬。④因工藝改進處置1臺2017年購進的設(shè)備,收到價款6萬元。該設(shè)備賬面原值20萬元,預(yù)計殘值5%,已計提折舊9.5萬元。⑤取得子公司分紅100萬元,收到政府補助30萬元;年底預(yù)交所得稅300萬元;發(fā)生行政罰款1萬元;全年工資總額1300萬元。⑥按公司規(guī)定,A公司一般情況下簽訂購銷合同時
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導(dǎo)致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務(wù)嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
個人開不了專票吧
你好,這個看地方了。每個地方要求不同