可沖銷原分錄,再做正確分錄

去年預(yù)付賬款錯(cuò)計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)整應(yīng)該怎么做賬
老師你好,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年4月份有張管理費(fèi)用的發(fā)票信息有誤不可以用,當(dāng)時(shí)費(fèi)用是用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在改怎樣做調(diào)整
10月份記了一筆招待費(fèi)用,但是做賬時(shí)記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
老師,我有一筆去年的購(gòu)買電腦的,借管理費(fèi)用,貸銀存,現(xiàn)在今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要將這個(gè)電腦計(jì)入固定費(fèi)用,怎么做調(diào)整憑證
老師,21年的憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,借管理費(fèi)用2500,管理費(fèi)用應(yīng)計(jì)入應(yīng)付賬款,現(xiàn)在調(diào)整一分錄如何調(diào)整,是不是要通過(guò)以前年度損益
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?

