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老師,21年的憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,借管理費(fèi)用2500,管理費(fèi)用應(yīng)計(jì)入應(yīng)付賬款,現(xiàn)在調(diào)整一分錄如何調(diào)整,是不是要通過以前年度損益

2024-01-12 13:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 13:21

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2024-01-12
您好 請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則 大概多少金額
2024-07-01
你好, 借其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
2021-01-22
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-14
你好,你還能修改會算嗎?如果不能修改的話,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行。
2021-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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