你好,通常不可以留抵去年欠稅
一般納稅人,一般計(jì)稅有進(jìn)項(xiàng)稅留底,簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額可以減去剛才的進(jìn)項(xiàng)稅留底嗎
請(qǐng)問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)增值稅有二百多萬留底現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅的政策嗎?
一般納稅人企業(yè)從來沒有開過發(fā)票出去,但是購(gòu)進(jìn)了一輛轎車,2年多,有進(jìn)項(xiàng)稅額1萬多,一直沒抵用,現(xiàn)在要注銷,留底的增值稅怎么處理呢?我申請(qǐng)留底退稅,提示不符合條件
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。今年2024年7月份被稅務(wù)稽查查出要補(bǔ)2022年2023年的無票收入,一共要補(bǔ)30多萬的稅款。因?yàn)橐恢睕]交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開始到現(xiàn)在一直沒在開票,這個(gè)月客戶開了100多萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來,有十幾萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,這十幾萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,我可以認(rèn)證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?
老師,一般納稅人上個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)的留底稅額申請(qǐng)了留底抵欠,這個(gè)月什么增值稅的時(shí)候留底抵欠的那個(gè)金額會(huì)在主表的哪幾個(gè)欄次出現(xiàn)
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費(fèi)用,下半年作為普通費(fèi)用,這樣入賬嗎?
我有一個(gè)一般納稅人,去年欠款增值稅7萬,現(xiàn)在開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)來,進(jìn)項(xiàng)留底可以抵稅嗎?
報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問在2021年1-9月每月實(shí)繳了資本,但是沒有做印花稅申報(bào),現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對(duì)記載事項(xiàng),怎么金額也是授權(quán)補(bǔ)記事項(xiàng)
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購(gòu)的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應(yīng)付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應(yīng)付款法人嗎
請(qǐng)問老師六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨(dú)做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款?
請(qǐng)問老師,企業(yè)建造職工食堂領(lǐng)用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計(jì)稅價(jià)格是200 那么這項(xiàng)食堂的入賬價(jià)值是多少呢,請(qǐng)問全分錄怎么做
老師,我申報(bào)社保的時(shí)候顯示這個(gè)是什么意思呢,該單位存在應(yīng)申報(bào)未申報(bào)繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無法確認(rèn)申報(bào)業(yè)務(wù)