你好,直接按減免后的計(jì)提就好了。

老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個(gè)附加享受減半征收,會計(jì)分錄怎么做?是按全額計(jì)提“借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等”,交的時(shí)候再“借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,營業(yè)外收入”。還是直接按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提?
按減免前的金額計(jì)提 1.繳納時(shí)是不是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入 2.印花稅計(jì)提到稅金及附加里? 那房產(chǎn)稅呢
老師異地預(yù)繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計(jì)提分錄嗎? 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅/印花稅
老師,根據(jù)稅務(wù)局“六稅兩費(fèi)”政策,退回企業(yè)所屬期1月份多計(jì)提多繳納的稅費(fèi)(50%),該怎么做會計(jì)分錄?多計(jì)提:借 營業(yè)稅金 -5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 -5 收到退回款 :借 銀行存款 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 5
老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會計(jì)分錄,繳納時(shí)的會計(jì)分錄是1.借:稅金及附加 待應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯(cuò)誤又退回怎么做會計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計(jì)科目是什么?


哦,我上一個(gè)會計(jì)先根據(jù)全額計(jì)提,再按照繳納部分沖,然后減免部分做營業(yè)外收入,我不延續(xù)她那種方法做賬可以嗎?那營業(yè)外收入科目以后沒有發(fā)生額了有影響嗎?
你好,可以的。這個(gè)沒關(guān)系。
好,那就按照自己方法做賬
你好,好的。歡迎下次再來探討