這個退回到你們對公賬戶了,對嗎?
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務優(yōu)惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調整 35375 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
老師,根據稅務局“六稅兩費”政策,退回企業(yè)所屬期1月份多計提多繳納的稅費(50%),該怎么做會計分錄?多計提:借 營業(yè)稅金 -5 貸:應交稅費-印花稅 -5 收到退回款 :借 銀行存款 5 貸:應交稅費-印花稅 5
請請教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報五六月份印花稅時被抵了,請問以上業(yè)務的會計分錄怎么做?
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經稅務局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應該怎么出會計分錄?2020年12月的出賬是 計提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應交稅金印花稅500 交稅后 借,應交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應該怎么出分錄?
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應交稅費-應交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應交稅費-應交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
老師,我手里現在有一張專票律師事務所開給我們的。二月份的,我現在怎么做賬?
建筑服務與建筑勞務的區(qū)別
老師,你好!想問下固定資產加速折舊一般是在匯算清繳時用,還是預繳用呢?有什么建議呢?
請問老師這是什么意思,我們和客服簽訂的工程合同,預繳增值稅后,預繳企業(yè)所得稅出現這個提示,謝謝!
老師,你好!收到去年匯算清繳,所得稅退款如何做會計分錄?
繳納稅款的憑證,原始憑證只有銀行的回單,沒有完稅憑證,合格嗎
請問,有個實習期員工給她發(fā)了7天工資,她想領失業(yè)金,然后讓我不給她申報個稅,這個對企業(yè)是有風險的吧
老師你好,問下,公司一個股東社保在另個公司申報繳納,那他在我們公司每個月也來上班,這算殘保金人頭嗎
我公司作為運營公司,經營場地由合作方無償提供使用,請問這個需要交耕地占用稅嗎
剛開的物業(yè)公司,買輛6千的二手面包車,可以入管理費用,開辦費嗎?
是的退回公司賬戶,交的時候是個人去交的
收到錢借,銀行存款貸,其他應付款
把錢轉給個人的時候再沖銷其他應付款