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老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務優(yōu)惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調整 35375 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響

2020-08-21 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-21 14:42

你好 貸:利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調整

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快賬用戶2681 追問 2020-08-21 14:46

老師 就是我在今年8月繳款后的會計分錄是: 借:應交稅金-印花稅 70750 貸:銀行存款35375 以前年度損益調整 35375 借:以前年度損益調整 35375 貸:利潤分配-未分配利潤 35375 對嗎

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快賬用戶2681 追問 2020-08-21 15:08

你好,以上科目做的是對的嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-21 15:21

是的!你的理解正確!

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你好 貸:利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調整
2020-08-21
你好,1、針對154814.79這一筆印花稅,在電子稅務局繳納印花稅,一般精確到角,所以先補提0.01印花稅, 借:稅金及附加 0.01 貸:應交稅費-印花稅0.01,繳納分錄為 借:應交稅費-印花稅154814.8 貸:銀行存款154814.8 ;2、針對70750這一筆印花稅,請問,這是多計提了嗎?如果是的,需要做兩筆分錄,分別是借:稅金及附加 -35375 貸:應交稅費-印花稅 -35375、借:應交稅費-印花稅35375 貸:銀行存款,謝謝。
2020-08-21
你好? ?借應交稅費-應交印花稅貸以前年度損益調整? ? 借 以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 結轉以前年度損益調整余額到 利潤分配-未分配利潤去? ?
2021-03-09
你好,你這個可以扣除的呀。
2025-01-08
學員你好,分錄如下 借*稅金及附加-500 借*應交稅費500 借*銀行存款500貸*應交稅費500
2022-12-28
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