你好? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅貸以前年度損益調(diào)整? ? 借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤去? ?
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務(wù)優(yōu)惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調(diào)整 35375 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
老師,2020年計提印花稅借:稅金及附加70000 貸:應(yīng)交稅金—印花稅70000, 今年3月實際繳納印花稅40000,去年計提多了30000元,那我用以前年度損益調(diào)整科目具體怎么做賬在本月
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補交了去年的印花稅,就當(dāng)月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調(diào)整以前年度損益的分錄
老師您好,去年12月的印花稅多計提了0.9元,今年怎么沖回,今年繳光的應(yīng)交稅費印花稅多出來0.9元,(計提比實際銀行繳納多0.9元) 我借利潤分配未分配利潤負(fù)0.9,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅0.9可以嗎?
老師您好,我們公司補交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調(diào)整了,請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目?用這個科目有什么注意事項嗎
每月15號發(fā)上月工資,5月份計提工資9萬多,6月份銀行對賬單實際支付工資9萬多是對著呢,而且都是真實發(fā)放的工資數(shù)目,6月份賬是不是也需要計提6月份的工資,然后7月15號發(fā)放阿,公司目前不繳稅,這樣工資做成真實的,是不是費用會很多,以后繳稅了,這樣可以嗎
老師。我現(xiàn)在面試了一家定制紙箱廠的內(nèi)賬會計,我現(xiàn)在還不知道怎么去入手,我自己理了一張流程圖,請你幫我看看有沒有問題,哪里不對
老師,有限責(zé)任公司(自然人獨資)注冊資金是10萬元,實繳也夠10萬了,如果虧損了,然后又有經(jīng)濟(jì)糾紛,那還需要承擔(dān)超過注冊資金以上的經(jīng)濟(jì)責(zé)任嗎?
老師,我是一般納稅人運輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實繳時,是先計提印花稅對吧老師?會計分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅嗎?
老師融資租賃會計分錄怎么做
中級實務(wù)《所得稅》章節(jié),會計計稅基礎(chǔ)是220萬,但稅法角度只讓你抵扣192萬,所以多了得加回來。如何理解這個“多了得加回來”?不是會計比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請問公司購買手機,公司用的,票還沒有開回來,怎么入賬?分錄是什么
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個月的賬沒有做,報稅是0申報,如果我把賬補了,可以更正前面幾個月的稅嗎?就是說可以重新申報嗎?公司是小規(guī)模
老師,這樣帳調(diào)整后是不是新增了2021年度的虧損
?你好? 會 增加你們利潤哦。? ? ?你之前多計提了沖了利潤了。 現(xiàn)在? 是沖計提? 會增加利潤??