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老師,2020年計提印花稅借:稅金及附加70000 貸:應(yīng)交稅金—印花稅70000, 今年3月實際繳納印花稅40000,去年計提多了30000元,那我用以前年度損益調(diào)整科目具體怎么做賬在本月

2021-03-09 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-09 11:53

你好? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅貸以前年度損益調(diào)整? ? 借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤去? ?

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快賬用戶8507 追問 2021-03-09 11:54

老師,這樣帳調(diào)整后是不是新增了2021年度的虧損

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齊紅老師 解答 2021-03-09 11:58

?你好? 會 增加你們利潤哦。? ? ?你之前多計提了沖了利潤了。 現(xiàn)在? 是沖計提? 會增加利潤??

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你好? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅貸以前年度損益調(diào)整? ? 借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤去? ?
2021-03-09
你好 貸:利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整
2020-08-21
你好,你直接做到今年的稅金及附加里面就行。
2021-09-08
你好,1、針對154814.79這一筆印花稅,在電子稅務(wù)局繳納印花稅,一般精確到角,所以先補提0.01印花稅, 借:稅金及附加 0.01 貸:應(yīng)交稅費-印花稅0.01,繳納分錄為 借:應(yīng)交稅費-印花稅154814.8 貸:銀行存款154814.8 ;2、針對70750這一筆印花稅,請問,這是多計提了嗎?如果是的,需要做兩筆分錄,分別是借:稅金及附加 -35375 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 -35375、借:應(yīng)交稅費-印花稅35375 貸:銀行存款,謝謝。
2020-08-21
您好 可以把原來的紅沖 然后重新計提 也可以補計提7角
2024-06-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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