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開具發(fā)票 本來要計(jì)入其他應(yīng)收款借方 我現(xiàn)在計(jì)入其他銀行付款借負(fù)數(shù)可以嗎

2025-08-15 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-15 21:06

您好,沒太明白,能再說下嗎

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快賬用戶6356 追問 2025-08-15 21:37

我開了發(fā)票 本來應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款借方,我現(xiàn)在計(jì)成其他應(yīng)付款借方行不行

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齊紅老師 解答 2025-08-15 21:38

不行,這是兩個(gè)不同的科目了

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快賬用戶6356 追問 2025-08-15 21:41

只有貨款算應(yīng)收嗎 加工算不算應(yīng)收款 還是其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2025-08-15 21:42

就是你們要收的,都算是應(yīng)收,包括其他應(yīng)收

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快賬用戶6356 追問 2025-08-15 21:44

應(yīng)收賬款 和其他應(yīng)收款。 加工費(fèi)算哪個(gè)?和貨款一樣算應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2025-08-15 21:45

加工費(fèi)是你們支付的,還是別人付給你們的

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快賬用戶6356 追問 2025-08-15 21:47

他們付我們

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齊紅老師 解答 2025-08-15 21:48

你們開發(fā)票,這個(gè)是應(yīng)收賬款

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快賬用戶6356 追問 2025-08-15 21:49

哪種算企業(yè)營收呢

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快賬用戶6356 追問 2025-08-15 21:50

哪種算其他應(yīng)收呢

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齊紅老師 解答 2025-08-15 21:53

比如公司給法人和員工借了錢,就是其他應(yīng)收款

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您好,沒太明白,能再說下嗎
2025-08-15
你好,可以把其他應(yīng)付款貸方正數(shù),計(jì)入其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),結(jié)果是一樣的
2020-08-11
你好,你報(bào)表重分類到其他應(yīng)收款里面就可以啊,不需要做調(diào)整分錄。
2021-04-17
借其他應(yīng)付款集體水電貸其他應(yīng)付款其他往來。
2021-08-11
借:主營業(yè)務(wù)成本 、管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 正數(shù) 這樣調(diào)賬可以
2021-01-25
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