你好,可以把其他應(yīng)付款貸方正數(shù),計(jì)入其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),結(jié)果是一樣的
其他應(yīng)付款,我放在了其他應(yīng)收,這樣我期初數(shù)本來(lái)是在貸方的,現(xiàn)在我用負(fù)數(shù)體現(xiàn)在借方,可以這樣嗎
在計(jì)提支付社保,個(gè)人計(jì)入其他應(yīng)收款(在真正付工資有全全額計(jì)入費(fèi)用了),現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛賬,調(diào)賬可以借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 、管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 正數(shù) 這樣可以嗎
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)比改之的報(bào)表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對(duì)嗎
老師,其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方放在一起了,其他應(yīng)收貸方+其他應(yīng)付貸方加一起了,這樣重新分類是錯(cuò)的么?
老師,之前發(fā)放工資是用的其他應(yīng)付-法人,現(xiàn)在甲方代發(fā)工資名單下來(lái)了,是不是要這樣做一筆分錄,:借其他應(yīng)付-法人負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款正數(shù)?
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來(lái)做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎