你好 不是的? 還老板錢時再做分錄 沒還不做你這個分錄的?
計提工資: 借:管理費(fèi)用—工資60100, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 貸:銀行存款51879.18, 其他應(yīng)付款—個人社保6920.82 其他應(yīng)收款—水電費(fèi)300 其他應(yīng)收款—扣款1000, 老師,這筆分錄,其他應(yīng)收款在貸方是負(fù)數(shù)對嗎?
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
以前是代帳公司做帳,不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬(對應(yīng)的個稅都已經(jīng)申報過了),掛了幾十萬其他應(yīng)付款(借方正數(shù))在法人身上,(帳上看起來是法人借錢給員工發(fā)工資,但實(shí)際上公司不差法人的錢) 后面換了法人,就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款(借方正數(shù))轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
老師,之前發(fā)放工資是用的其他應(yīng)付-法人,現(xiàn)在甲方代發(fā)工資名單下來了,是不是要這樣做一筆分錄,:借其他應(yīng)付-法人負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款正數(shù)?
想問下,前任會計發(fā)放工資,總是掛法人名字上這樣做分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資104306 借:其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:其他應(yīng)付款-法人名字,不太懂這樣做的意思,這個其他應(yīng)付款在貸方,這個工資到底是發(fā)了還是沒有發(fā)呢?
自己進(jìn)的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
員工收據(jù)報銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個人所得稅申報可以換一臺電腦申報嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
甲方代發(fā)工資怎么做分錄
之前是用其他應(yīng)付發(fā)放的工資,現(xiàn)在甲方代發(fā)工資表下來了,怎么寫分錄
是想用甲方的應(yīng)收賬款,然后抵這個原來那個那你這個分錄可以。借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款甲方。
是的,因?yàn)槲覀冎笆瞧渌麘?yīng)付款-法人發(fā)放工資,現(xiàn)在甲方工資代發(fā)下來了,能不能:借其他應(yīng)付-法人 貸:應(yīng)收賬款
這樣子做,有什么影響嗎風(fēng)險嗎
后面要不要附甲方代發(fā)的工資表?
這樣做是對的呀,咱們把代發(fā)的工資表給甲方,他就按照這個工資表給農(nóng)民工發(fā)工資。
咱們需要有一個工資表的還要有銀行的回單復(fù)印件這些。
就是這樣:借:其他應(yīng)付-法人 貸:應(yīng)收賬款,來抵我法人之前代發(fā)的工資嘛,這樣是正確的嘛,銀行回單復(fù)印件,那邊甲方?jīng)]有給我們
附工資表可以嗎
對的,要附上這個工資表和對方銀行發(fā)工資那個銀行回單的復(fù)印件。
附工資表可以嗎,銀行流水甲方那邊 沒有提供給我們
附上工資表,然后還有銀行回單的復(fù)印件,這樣是最好的。