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在計提支付社保,個人計入其他應收款(在真正付工資有全全額計入費用了),現(xiàn)在其他應收款掛賬,調賬可以借:主營業(yè)務成本 、管理費用 負數 貸:其他應收款 正數 這樣可以嗎

2021-01-25 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-25 18:37

借:主營業(yè)務成本 、管理費用 負數 貸:其他應收款 正數 這樣調賬可以

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齊紅老師 解答 2021-01-25 18:39

借:主營業(yè)務成本 、管理費用 負數? 借:其他應收款 正數

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快賬用戶1979 追問 2021-01-25 18:42

之前還有8月份到11月份的房租沒有發(fā)票,現(xiàn)在還掛在賬上,這個是一直放在賬上還是我實際沖減掉,應納稅額在調增那個好一點(有四萬多)

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齊紅老師 解答 2021-01-26 10:34

實際沖減掉,應納稅額在調增

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相關問題討論
借:主營業(yè)務成本 、管理費用 負數 貸:其他應收款 正數 這樣調賬可以
2021-01-25
您好,你所做的分錄是可以的呢,最好是把其他應付款-社保局改成,應付職工薪酬-社保
2020-12-21
你好,匯算清繳之前來的發(fā)票是不用調整的,做管理費用和主營業(yè)務成本都是可以的。
2021-05-30
同學您好!您這樣更正是正確的哈!
2024-05-23
您好,也可以的,僅僅需要重分類而已。
2020-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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