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我們是制造業(yè),接了200萬的訂單,這個訂單要三四個月才能完成,這個月一次性把票開了,收入怎么確認,下個月增值稅申報怎么申報,還沒買材料也沒進項

2025-07-16 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-16 10:42

借:應收賬款 貸:預收賬款-待確認收入 ? ? ??應交稅費-增值稅-銷項稅

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快賬用戶9287 追問 2025-07-16 10:44

下個月增值稅怎么申報,一次性申報要交的稅太多

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齊紅老師 解答 2025-07-16 10:48

那個沒法子的,開票就要按發(fā)票上的增值稅申報

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借:應收賬款 貸:預收賬款-待確認收入 ? ? ??應交稅費-增值稅-銷項稅
2025-07-16
您好,申報的話,是在那個未開票收入,申報負數(shù),然后開票欄次寫正數(shù),這個就行
2024-10-09
你好; 那你這個業(yè)務是實際發(fā)生了。 你必須要取得合理發(fā)票來抵扣的。你只能去要求上家給你開票哈 。 不然你沒法抵扣的?
2022-01-05
你好,可以的,可以這么做的,紅沖你的無票收入就可以的,前提這個月是你有開發(fā)票的收入嗎?
2022-04-26
同學你好 分錄要做的哦
2024-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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