他開負(fù)數(shù)的這個發(fā)票,你們單位沒有認(rèn)證嗎? 你去發(fā)票詳情里面看下
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
幾個月前別的單位開給我公司的進(jìn)項發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個月認(rèn)證勾選的時候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師我是購買方,上個月收到發(fā)票未認(rèn)證勾選,這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認(rèn)了,我這個月申報增值稅的時候系統(tǒng)提示要填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事?我上個月并沒有勾選?。吭撛趺床僮髂?/p>
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
沒有認(rèn)證
那當(dāng)時選擇紅字確診單的時候,選擇的是購買方已經(jīng)申請嗎?
這選擇了購買方已經(jīng)認(rèn)證,剛才寫錯了。
他們選擇的要購買方確認(rèn)所以我們確認(rèn)了但是我沒有認(rèn)證的啊
負(fù)數(shù)發(fā)票開出來了嗎? 看下附表2,自己能修改吧?修改不了的話,你就去稅務(wù)局申報吧。你這個當(dāng)時選錯了。
看增值稅申報表附表2嗎?修改那里呢
是的對的,20行那個負(fù)數(shù)刪除。
負(fù)數(shù)發(fā)票他們已經(jīng)開了
我們不用確認(rèn),他們直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行了是不是,這樣我這邊就不會出現(xiàn)這種情況是不是呢
是的對的,是這個意思的。
不行啊,我把20行刪除了就提示我和確認(rèn)的紅字發(fā)票信息表確認(rèn)單金額不符,申報不起
哦,那就去稅務(wù)局那邊申報。
哎好吧,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。