電池要交印花稅的
B公司和A公司有筆業(yè)務(wù)往來,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司簽合同,只能通過C公司,也就是C公司和A公司簽合同,B公司再和C公司簽合同。這筆業(yè)務(wù)屬于技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在C公司說給A公司開的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的發(fā)票,B公司沒有研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的稅種,只能開“信息技術(shù)服務(wù)”,而且本身這個業(yè)務(wù)就是信息技術(shù)服務(wù)類的?,F(xiàn)在C公司要求B公司也要開給他們一模一樣的發(fā)票(研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類),那么B公司現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
我是a公司給b公司需要開發(fā)票他租賃我們a的房子。可以嗎經(jīng)營范圍包括文化藝術(shù)交流活動策劃;數(shù)字內(nèi)容服務(wù);圖文設(shè)計;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);計算機信息技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;商務(wù)信息咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽展示服務(wù);品牌策劃;攝影服務(wù);影視制作、視頻制作。河南慧抖文化傳播有限公司對外投資1家公司。這是a的經(jīng)營范圍
老師:我公司是一個信息技術(shù)服務(wù)公司,主要業(yè)務(wù)就是依靠上游文化傳媒平臺做“抖音推手”業(yè)務(wù),那我公司需要繳納哪些稅?
老師,我們公司是商務(wù)服務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,發(fā)票名稱可以開會務(wù)費嗎? 我們公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是:一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),信息技術(shù)咨詢服務(wù),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),咨詢策劃服務(wù),安全咨詢服務(wù),科技中介服務(wù),企業(yè)管理咨詢,信息系統(tǒng)集成服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,企業(yè)管理,企業(yè)形象策劃,規(guī)劃設(shè)計管理工程管理服務(wù),圖文設(shè)計制作,廣告制作,廣告設(shè)計、代理,電線、電纜經(jīng)營,電子產(chǎn)品銷售,建筑材料銷售,消防器材銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
那之前都沒交后面年度補交會不會被查出來重新更正
會的,還有滯納金哦
比如去年買的今年發(fā)現(xiàn)沒交,在年初第一季度補上了,這個也要更正申報嗎?
你補申報就可以了
在今年補上就不用更正之前的申報表嗎
嗯,你做補申報的就行,選擇對應(yīng)的月份
補申報就是在今年第一季度才把去年沒有申報的金額都填上了,繳款也是繳在今年第一季度了
那你得選擇對應(yīng)所屬期
應(yīng)該選擇不了吧,我記得都是系統(tǒng)自動帶出來是1到3月所屬期
你們是按期申報的嗎
是的老師
那你就按你說的申報就可以
如果查出來會不會不認可再讓重新更正之前的申報
這個得看稅局了哦