同學(xué)你好 分錄要做的哦
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,您好我想問一下,我們公司三月份的收入,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)確認(rèn)了收入,掛了應(yīng)收賬款,增值稅也申報(bào)了。但是我們現(xiàn)在才收了錢開了票,做賬我沖了應(yīng)收,請(qǐng)問增值稅申報(bào)怎么填寫呢?
老師您好,我想問您一下,二月份我們有無票收入,報(bào)稅也報(bào)了無票收入,三月份的時(shí)候?qū)Ψ接忠l(fā)票了,我們也給開了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫?
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?
老師您好,請(qǐng)問一下,銀行收到一筆費(fèi)用,未給他們開票,報(bào)增值稅的時(shí)候直接未開票收入申報(bào)了,做賬的時(shí)候這筆要如何入賬?
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時(shí)沒活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰(shuí)會(huì) 給我說一下唄
請(qǐng)問:非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)表,凈資產(chǎn)變動(dòng),是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號(hào)Ace 還有3臺(tái)庫(kù)存現(xiàn)在型號(hào)變成acei 了,可以玩工廠出一個(gè)情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個(gè)料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請(qǐng)問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會(huì)影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
本月未開票收入已經(jīng)做了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 然后對(duì)方在本月匯款做了 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 ;那么我在下個(gè)月開發(fā)票的時(shí)候要做什么分錄?
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
這個(gè)我本月已經(jīng)做過了,我想問的是我下月開票的時(shí)候做什么
還在做一遍嗎?
對(duì)的 開票的時(shí)候再做一遍
那這不就是確認(rèn)了兩遍收入了嗎?而且人家款項(xiàng)已經(jīng)在本月匯給我了,在做應(yīng)收?
你紅沖了之后不是沒有了嗎 然后按新開的藍(lán)字發(fā)票做一遍就可以
因?yàn)檫@筆還牽扯到跨年,所以跨年的話也是可以這樣做的是嗎?
嗯 跨年的業(yè)務(wù)如果紅沖了還開藍(lán)字發(fā)票那就這樣做