同學(xué)你好 分錄要做的哦
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,您好我想問一下,我們公司三月份的收入,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)確認(rèn)了收入,掛了應(yīng)收賬款,增值稅也申報(bào)了。但是我們現(xiàn)在才收了錢開了票,做賬我沖了應(yīng)收,請問增值稅申報(bào)怎么填寫呢?
老師您好,我想問您一下,二月份我們有無票收入,報(bào)稅也報(bào)了無票收入,三月份的時(shí)候?qū)Ψ接忠l(fā)票了,我們也給開了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫?
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?
老師您好,請問一下,銀行收到一筆費(fèi)用,未給他們開票,報(bào)增值稅的時(shí)候直接未開票收入申報(bào)了,做賬的時(shí)候這筆要如何入賬?
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
老師好,這個(gè)第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎(jiǎng)金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請問一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時(shí)工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個(gè)人了,可以走公司公戶報(bào)銷么
老師您好!個(gè)體戶用公戶給個(gè)人轉(zhuǎn)款,算是個(gè)體戶的營業(yè)額嗎?
個(gè)體戶能開專票嗎嗎嗎???
本月未開票收入已經(jīng)做了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 然后對方在本月匯款做了 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 ;那么我在下個(gè)月開發(fā)票的時(shí)候要做什么分錄?
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
這個(gè)我本月已經(jīng)做過了,我想問的是我下月開票的時(shí)候做什么
還在做一遍嗎?
對的 開票的時(shí)候再做一遍
那這不就是確認(rèn)了兩遍收入了嗎?而且人家款項(xiàng)已經(jīng)在本月匯給我了,在做應(yīng)收?
你紅沖了之后不是沒有了嗎 然后按新開的藍(lán)字發(fā)票做一遍就可以
因?yàn)檫@筆還牽扯到跨年,所以跨年的話也是可以這樣做的是嗎?
嗯 跨年的業(yè)務(wù)如果紅沖了還開藍(lán)字發(fā)票那就這樣做