晚上好親!是的,完全正確。
老師請(qǐng)問(wèn):購(gòu)買一條生產(chǎn)線設(shè)備且需要安裝,分三次付款。安裝前的分錄是不是這樣錄,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,安裝和安裝完畢怎么錄呢,老師就是預(yù)付賬款-在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)這一環(huán)節(jié),不太能理解
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)一下公司買了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時(shí)的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時(shí)借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
單位購(gòu)買一批設(shè)備直接贈(zèng)送給鄉(xiāng)下了,分錄這樣對(duì)嗎? 借:固定資產(chǎn) 貸:財(cái)政撥款收入 無(wú)償調(diào)撥給下屬單位時(shí), 借:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) ? ? 貸:固定資產(chǎn) 老師,這個(gè)是對(duì)的,不需要改動(dòng)了吧?
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應(yīng)付款-總部3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯(cuò)誤退回來(lái)的家具費(fèi) 借銀行存款3000 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付款-家具商3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預(yù)付賬款-家具商3000 下月開(kāi)始累計(jì)折舊,請(qǐng)問(wèn)我寫的分錄對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)需要把7050計(jì)提下嗎?如果計(jì)提的話寫什么會(huì)計(jì)分錄合適?請(qǐng)分錄寫得好的老師回答,謝謝!
你好,公司一般納稅人現(xiàn)金購(gòu)買了一臺(tái)空調(diào)6200元,開(kāi)具專用發(fā)票,是不是要作為固定資產(chǎn)入賬?那固定資產(chǎn)的分錄是不是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅,貸現(xiàn)金?那請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)是不是需要每個(gè)月計(jì)提折舊的?分錄怎么寫?每個(gè)月按多少來(lái)折舊?能麻煩老師告知一下嗎?謝謝。
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,如果是采購(gòu)用來(lái)自建固定資產(chǎn)的材料,采購(gòu)材料時(shí)分錄這樣對(duì)不對(duì)? 借:工程物資 貸:銀行存款 等領(lǐng)用材料時(shí)分錄是不是這樣? 借:在建工程 貸:工程物資 等成為固定資產(chǎn)入賬時(shí)是不是這樣? 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
對(duì)的親,給您點(diǎn)贊!專業(yè)!
謝謝老師
不客氣呢親!祝您工作愉快!