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電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)這個作用是什么? 這個必須確認(rèn)嗎?

2025-07-02 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 13:03

作用是將出口收入分為應(yīng)征稅、免稅、退稅三種情形,確保企業(yè)準(zhǔn)確申報增值稅和消費稅 必須做

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 13:06

這個是電子稅務(wù)局這個月新增的功能嗎? 我進(jìn)入用途確認(rèn)界面上個月的報關(guān)單實際是兩單, 電子稅務(wù)局就出來了一單,詳情里退稅率還是0

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:10

新增的這個是你去看一下日期選擇的對嗎。

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 13:17

日期對的, 日期是到6.30號。 正常是兩單他就出來了一單。 這個我怎么確認(rèn)?他那里是是否當(dāng)期申報未開票收入? 上個月的報關(guān)單,我還沒開銷項發(fā)票了,準(zhǔn)備這個月開

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:25

有哪個確認(rèn)哪個沒有的,自己確認(rèn)不了。你問一下你稅務(wù)局那無票收入,出口了就需要申報增值稅。

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 13:35

這個是什么意思???是否當(dāng)期申報未開票收入

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:41

需要 就是出口了不管開不開發(fā)票,都需要申報增值稅的銷售額,沒有開發(fā)票的申報無票收入。

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 13:43

6月出口的,我6月沒開票,7月份開了銷售發(fā)票。 現(xiàn)在7月份是否申報當(dāng)期未開票收入,我是不是填否?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:48

你好選的是因為你六月份需要做無票收入

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 13:51

那我現(xiàn)在確認(rèn)一個6月份的出口無票收入, 7月份把6月份這個報關(guān)單開票了不是重復(fù)了嗎? 6月份兩個報關(guān)單,確認(rèn)哪里就出來一個,這個怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:52

你好,你7月份的時候紅沖無票收入再做發(fā)票的就可以的,不會重復(fù)的一個正數(shù)一個負(fù)數(shù),相當(dāng)于收入還是6月份的。 然后其中的一個報關(guān)單沒有出來,你需要找你稅務(wù)局那邊問一下的,很有可能是系統(tǒng)的問題,這個我們查不到。

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 13:57

那6月份做了無票收入,增值稅是不是也要申報無票收入? 。。。7月份開了票,這個增值稅申報怎么申報?是不是無票收入也要沖掉?

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 14:09

用途確認(rèn)里 當(dāng)期報關(guān)單是否申報未開票收入,我選否可以嗎? 在7月把6月的報關(guān)單開票 因為6月報關(guān)單退稅聯(lián)6月沒出來了7月才出來

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:11

對的是的,無票收入填寫負(fù)數(shù),開具的其他發(fā)票里面填寫正數(shù)。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:11

可以啊,可以可以填寫否可以填寫否填寫否你就不要申報無票收入了。

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快賬用戶2190 追問 2025-07-02 14:12

好的,我還是填否吧。填是太麻煩了, 這個月開票就行了。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:13

可以的,你自己選擇就行。還有其他的問題,做其他的問題,這個問題就結(jié)束了吧。

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作用是將出口收入分為應(yīng)征稅、免稅、退稅三種情形,確保企業(yè)準(zhǔn)確申報增值稅和消費稅 必須做
2025-07-02
電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅管理模塊中,出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)的操作步驟如下: 1. 登錄電子稅務(wù)局:通過稅務(wù)局官方網(wǎng)站或相關(guān)稅務(wù)服務(wù)平臺,登錄到電子稅務(wù)局系統(tǒng)。 2. 進(jìn)入出口應(yīng)征稅管理模塊:在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,依次點擊“我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“出口應(yīng)征稅管理”-“出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)”,進(jìn)入相關(guān)功能模塊。 3. 查看待確認(rèn)報關(guān)單:系統(tǒng)會自動展示當(dāng)前屬期待確認(rèn)用途的全部報關(guān)單。報關(guān)單狀態(tài)默認(rèn)選擇“待確認(rèn)”,出口日期默認(rèn)為當(dāng)前稅款所屬期。 4. 確認(rèn)報關(guān)單用途:根據(jù)實際情況,在“是否當(dāng)期申報”列中確認(rèn)報關(guān)單所列貨物是否應(yīng)在當(dāng)期申報繳納增值稅。 ? 如當(dāng)期報關(guān)單均需申報繳納增值稅,可點擊“一鍵確認(rèn)”按鈕進(jìn)行一次性全部確認(rèn)。 ? 如當(dāng)期部分報關(guān)單需申報繳納增值稅,可勾選對應(yīng)的報關(guān)單并點擊“批量確認(rèn)”按鈕進(jìn)行確認(rèn)。 ? 對于監(jiān)管方式為“進(jìn)料XX”的報關(guān)單,還需在“出口貨物耗用的進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額(CNY)”欄次填寫對應(yīng)金額。 5. 處理不需申報的報關(guān)單:對于當(dāng)期不需申報繳納增值稅的報關(guān)單,在“是否當(dāng)期申報”列中選擇“否”,并彈出不申報原因填列界面,根據(jù)實際情況選擇后點擊保存。不申報原因包括前期已申報、當(dāng)期已開具發(fā)票、出口代理、用于出口退稅、適用出口免稅等。 6. 導(dǎo)入不申報報關(guān)單(如有):如有多個不申報的報關(guān)單,可通過下載導(dǎo)入模板,填寫不申報原因等相關(guān)信息后,點擊“導(dǎo)入不申報報關(guān)單”按鈕導(dǎo)入。 7. 統(tǒng)計確認(rèn):完成用途確認(rèn)后,點擊“統(tǒng)計確認(rèn)”按鈕。首次點擊時,系統(tǒng)會自動生成《出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)統(tǒng)計表》。納稅人可查看已確認(rèn)的報關(guān)單明細(xì)信息,信息確認(rèn)無誤后,點擊“確認(rèn)統(tǒng)計”按鈕,完成報關(guān)單用途確認(rèn)。 8. 增值稅申報:出口應(yīng)征稅貨物用途確認(rèn)完畢后,即可進(jìn)行增值稅申報。在增值稅申報界面,系統(tǒng)會提示納稅人存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務(wù)。 請注意,以上操作步驟可能因電子稅務(wù)局系統(tǒng)的更新而略有變化。在實際操作中,如遇到問題,可參考電子稅務(wù)局系統(tǒng)的幫助文檔或聯(lián)系稅務(wù)局客服進(jìn)行咨詢。
2025-02-06
1.?登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,用企業(yè)賬號進(jìn)入。 2.?搜“出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)”,或走【我要辦稅】-【出口退稅管理】路徑找對應(yīng)功能。 3.?核對/錄入報關(guān)單信息,選“應(yīng)征稅”用途,按要求填說明(如有)。 4.?提交申請,在【辦稅進(jìn)度查詢】看狀態(tài),有問題聯(lián)系稅務(wù)或12366 。
2025-06-07
不是 ①做了報關(guān)單用途確認(rèn)但是未做統(tǒng)計確認(rèn) ②做了統(tǒng)計確認(rèn)后,又進(jìn)行了報關(guān)單用途確認(rèn)的調(diào)整,但是未重新進(jìn)行重新統(tǒng)計確認(rèn)。
2025-04-15
登錄系統(tǒng)核實報關(guān)單信息,確保與實際業(yè)務(wù)相符。 根據(jù)業(yè)務(wù)情況確認(rèn)報關(guān)單用途,如視同內(nèi)銷征稅等,在系統(tǒng)中按提示操作。 計算應(yīng)納稅額并申報納稅,在增值稅申報表相應(yīng)欄次填寫,同時進(jìn)行賬務(wù)處理。 留存報關(guān)單、相關(guān)單證及稅務(wù)處理記錄等資料備查
2024-12-27
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