你好,這個就是勾選入賬
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來這個發(fā)票不是要開給我們公司的,對方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請,我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢
老師就是我用稅盤領(lǐng)取了10份紙質(zhì)的專用發(fā)票,但是我確認(rèn)不了,也分發(fā)不了,打電話問稅務(wù)局,說現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局開票了,老師那這個我需要去分發(fā)嗎
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦@郭老師 全電系統(tǒng),受票方收到發(fā)票需要做什么增值稅用途確認(rèn)?如果做了增值稅用途確認(rèn),就需要受票方確認(rèn)后方可開具紅字發(fā)票? 還有就是如果受票方入賬了,然后發(fā)生作廢發(fā)票,雙方都可發(fā)起紅沖,雙方確認(rèn)方可開具紅字嗎?
請問老師本月開的全電發(fā)票想沖紅,但是對方已經(jīng)做了用途確定,我只能給他開紅字確認(rèn)單,讓他確認(rèn)之后才能沖紅,但是對方不配合,我這邊還有什么辦法可以把發(fā)票紅沖的,因為對方答應(yīng)見票付款沒有付款。
請問老師一般拿到專用發(fā)票,在電子稅務(wù)局上做用途確認(rèn),做用途確認(rèn)是什么意思?那個步驟叫用途確認(rèn)
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?