你好,可以的.操作沒問題.

老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
柯樂公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率13%,材料采用實際成本核算。20X3年部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月5日,公司決定對生產(chǎn)車間實行定額備用金制。生產(chǎn)車間按定額領(lǐng)取備用金1500元,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付。(2)1月31日,生產(chǎn)車間報銷差旅費(fèi)等共計1310元,審核報銷后,以現(xiàn)金補(bǔ)足其定額。(3)5月21日,與H公司簽訂購貨合同,約定購入甲材料2500千克,單價20元。當(dāng)日,柯樂公司根據(jù)合同約定預(yù)付貨款的30%,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。(4)5月25日,收到H公司發(fā)來的甲材料,如數(shù)驗收入庫。取得的增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅稅額6500元。(5)5月26日,開出銀行匯票支付剩余款項。要求:根據(jù)上述資料編制相關(guān)會計分錄。(本題應(yīng)交稅費(fèi)必須寫明細(xì)賬,其他不寫明細(xì)賬)1)1月5日,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付定額備用金時:借:其他應(yīng)收款——備用金1500貸:庫存現(xiàn)金15002)1月31日,生產(chǎn)車間報銷差旅費(fèi)等,以現(xiàn)金補(bǔ)足定額時:3)5月21日,預(yù)付貨款的30%時:4)5月25日,收到甲材料驗收
請問:我是做酒樓海鮮業(yè)務(wù)的。現(xiàn)在有個問題:我們在酒樓的銷售是分成樓面和交貨兩部分,樓面斤兩是按斤算,交貨是按公斤算,我們公司統(tǒng)一要求用斤算。交貨就是來多少貨交多少,沒有庫存,只有樓面有庫存。那些海鮮既有樓面銷售,也有交廚房的。因為1月31號是春節(jié),酒樓沒人盤點,2月3號才提供了1.1-2.3的盤點,那我做1月庫存盤點表時,這個1月賬面庫存數(shù)需要加上2月交廚房的數(shù)嗎?比如水魚,1月入了8斤,1月樓面賣了2斤,交廚房0.5公斤,那賬面庫存理論上是8-2-0.5*1=5斤;2.1-2.3沒有進(jìn)貨,2.1-2.3樓面賣了2斤,交廚房0.5公斤,采購提供的1.1-2.3這段時間實際盤點是4斤,那我算1月水魚賬面庫存時,需要加上2.1-2.3交廚房的數(shù)嗎?
找一下樸老師解決問題,謝! 1、上周已提交函調(diào)表格,這個表格只是證明有沒有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開票退稅,補(bǔ)回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶,然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷存做得亂,沒有提前做庫存,送貨單日期沒有按實際當(dāng)月的月份來寫,按了開票當(dāng)月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬,入庫與出貨時間不一致了,如果按照實際的原材料購入時間來調(diào)入庫時間,這種情況要怎么處理了
采購供應(yīng)商對賬時間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報表。那采購入庫我就按5/1到5/31這期間入庫的就可以了是吧
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。
老師,如果收到項目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實繳注冊資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬,可以減到多少,200萬可以嗎
注冊公司的地址,可以兩家公司在同一個地址同一層樓嗎?比如說Ab公司,注冊工商地址在東發(fā)街130號一樓,工商核實地址說是ab公司各一個房間
一個人可以注冊幾個公司法人?
老師,您好,請問開軟件企業(yè),取得的進(jìn)項票發(fā)票上的軟件名稱必須與開出去的發(fā)票上的名稱是一樣才能抵扣進(jìn)項嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計算呢,是按照發(fā)票時間還是季度報表申報截止時間開始計算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來我們沒有成本票 讓我們補(bǔ)繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來了 我這個情況說明怎么寫呢 成本票是后面才回來
因為我工資那些都是按月發(fā)的,要是我按對賬時間核算成本,太麻煩了,我還要把上月幾天單獨領(lǐng)出來就沒必要了,我感覺
你好,嗯,企業(yè)自己決定了.不過稅法上是要求1-31日.