是季度報(bào)表申報(bào)截止時(shí)間開始計(jì)算

老師您好,請問查賬征收的個(gè)體戶,一個(gè)季度開票金額是25萬,是普通發(fā)票,這個(gè)需要繳納個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎,要繳納多少呢,如何計(jì)算的呢,謝謝老師
老師您好。我有幾個(gè)問題不太明白: (1)利潤越高,要交的稅越高,是指的企業(yè)所得稅嗎,具體怎么計(jì)算呢? (2)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,如果我有一個(gè)月利潤100萬,另外兩個(gè)月利潤負(fù)100萬呢? 謝謝老師,沒有報(bào)過企業(yè)所得稅,辛苦老師講解一下。
老師你好,本小微企業(yè)在電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),申報(bào)表是按照年累計(jì)利潤總額計(jì)算應(yīng)納稅額,為什么不按季度交呢?如果像這樣每次申報(bào)時(shí)不就重復(fù)交了以前季度的稅額了嗎?不明白
房開老師 我們12月31號交房合同約定的 但是沒竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢?目前沒有開過發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么只要在5月31號前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧?
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計(jì)算呢,是按照發(fā)票時(shí)間還是季度報(bào)表申報(bào)截止時(shí)間開始計(jì)算呢?謝謝
你好,我是運(yùn)輸公司,現(xiàn)在公司對外租的車,支付的租車款做什么科目呢?
物業(yè)公司下面的分公司與對方簽訂物業(yè)合同,由于某些原因,對方要求總公司開具發(fā)票,要怎么操作
25年1月份工資應(yīng)發(fā)16259.25+3000=19259.25其中包括個(gè)人社保3462.75,實(shí)際發(fā)工資19722,老師幫忙做會(huì)計(jì)憑證詳細(xì)
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
老師請教一下 小微企業(yè) 做商品成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品時(shí) 是直接記 含稅價(jià) 還是要把1%的稅提出來 做價(jià)稅 分離 做會(huì)計(jì)分錄 (小微企業(yè))
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
老師,工商登記上財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,與稅務(wù)不一致可以嗎。
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎


那為什么不能算匯算清繳的截止時(shí)間呢?
你是季度申報(bào),就是季度申報(bào)的截止,是匯算就是匯算結(jié)束時(shí)間