您好,您現(xiàn)在是需要做賬嗎

KK公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率13%,材料采用實(shí)際成本核算。2013年部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 (1)1月5日生產(chǎn)車間按定額領(lǐng)取備用金1500元,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付。 (2)1月31日生產(chǎn)車間報(bào)銷差旅費(fèi)等共計(jì)1310元,審核報(bào)銷后 以現(xiàn)金補(bǔ)足其定額。 (3)5月21日與h公司簽訂購貨合同約定購入甲材料2500千克 單價(jià)20元。當(dāng)日科勒公司根據(jù)合同約定預(yù)付貨款的30%,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。 (4)5月25日收到h公司發(fā)來的甲材料,如數(shù)驗(yàn)收入庫取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元。 (5)5月26日開出銀行匯票支付剩余款項(xiàng)。 根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
華榮公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率13%,對(duì)原材料采用實(shí)際成本核算。(1)20X4年5月15日,購入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)200000元,增值稅26000元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)6000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額540元,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付全部款項(xiàng),材料未到。(2)5月19日,上述材料到達(dá),如數(shù)驗(yàn)收入庫。(3)5月21日,購入B材料1500千克,增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)15000元,增值稅1950元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額180元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部款項(xiàng),B材料已驗(yàn)收入庫。(4)5月31日,根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”記錄,本月共消耗A材料95000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用90000元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用3500元,廠部領(lǐng)用1500元;共消耗B材料80000元,均為產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用。(5)5月31日,華榮公司A材料賬面成本為203000元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為198000元;B材料賬面成本為138500元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為139420元。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(本題應(yīng)交稅費(fèi)、原材料必須寫明細(xì)賬
華榮公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率13%,對(duì)原材料采用實(shí)際成本核算。(1)20X4年5月15日,購入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)200000元,增值稅26000元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)6000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額540元,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付全部款項(xiàng),材料未到。(2)5月19日,上述材料到達(dá),如數(shù)驗(yàn)收入庫。(3)5月21日,購入B材料1500千克,增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)15000元,增值稅1950元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額180元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部款項(xiàng),B材料已驗(yàn)收入庫。(4)5月31日,根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”記錄,本月共消耗A材料95000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用90000元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用3500元,廠部領(lǐng)用1500元;共消耗B材料80000元,均為產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用。(5)5月31日,華榮公司A材料賬面成本為203000元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為198000元;B材料賬面成本為138500元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為139420元。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(本題應(yīng)交稅費(fèi)、原材料必須寫明細(xì)賬
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:1.6月2日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付星星工廠購料款20000元。2.6月15日,收到上述預(yù)購的甲材料,價(jià)款為36000元,增值稅為4680元,價(jià)稅合計(jì)為40680元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款不足部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。3.企業(yè)總務(wù)科實(shí)行定額備用金制度:(1)7月15日,總務(wù)科出具收條,財(cái)務(wù)部門撥付2000元備用金,開出現(xiàn)金支票支付。(2)7月25日,總務(wù)科報(bào)銷日常零星開支1600元,以現(xiàn)金補(bǔ)足備用金。4.7月29日,廠長李明因公出差,填寫借據(jù)一張,預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金支票支付。5.8月5日,李明出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)2400元,補(bǔ)付現(xiàn)金400元。(三)要求根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
二、業(yè)務(wù)處理題 為980000元。 本月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,職工張三預(yù)借差旅費(fèi)200元,經(jīng)審核以現(xiàn)金付訖。 2. (2)2日,簽發(fā)現(xiàn)金支票4000元,從銀行提取現(xiàn)金,以備日常開支。(3)2日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000噸,單價(jià)25元。 (4)4日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付稅金2800元。 3. (5)5日,從銀行取得短期借款80000元,存入開戶行。 (6)6日,簽發(fā)現(xiàn)金支票46000元,從銀行提取現(xiàn)金,以備發(fā)放工資。 (7)6日,以現(xiàn)金46000元發(fā)放本月職工工資。 4. (8)7日,生產(chǎn)車間報(bào)銷日常開支費(fèi)用,經(jīng)審核,以現(xiàn)金200元支付。 (10)11日,開出轉(zhuǎn)賬支票5800元,支付本月車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)。(9)10日,收到銀行通知,購貨單位償還上月所欠貨款95000元,已收妥入賬。5 (11)12日,行政管理部門報(bào)銷購買零星辦公用品費(fèi)180元,經(jīng)審核以現(xiàn)金付訖。 (12)13日,購進(jìn)甲材料100噸,單價(jià)22元,增值稅352元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料 電 已驗(yàn)收入庫。 (13)13日,收到購貨單位交來的現(xiàn)金支票500元,用于暫付存入包裝物押金,支票
當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任
老師好,公司去年多計(jì)提了一百萬的工資,沒有申報(bào)個(gè)稅,今年也沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在怕稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn),直接借:應(yīng)付職工薪酬100萬貸:利潤分配-未分配利潤100萬,這樣操作可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
住房貸款利息每個(gè)月實(shí)際七百,是按實(shí)際的扣還是按標(biāo)準(zhǔn)的1000扣
你好老師!想咨詢下目前有一家公司領(lǐng)導(dǎo)注冊(cè)8家公司法人都是別人,前2年都是零申報(bào),今年開始幾個(gè)月有開票都沒做賬,看銀行流水互相走賬 現(xiàn)在我能去接手這份會(huì)計(jì)工作嗎
老師,我公司做另外亞馬遜,然后沒有走報(bào)關(guān),然后那個(gè)增值稅要不要繳納,3個(gè)月收入600萬左右
老師您好,老板娘給吃的用的小禮物給她親戚,我和她親戚在一個(gè)辦公室,心理有點(diǎn)不平衡
老師,車間設(shè)備出售給老板另一家公司 減掉折舊后凈值10萬的設(shè)備 我開發(fā)票7萬賣給老板另一家公司 可以嗎? 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查 還是二手設(shè)備出售 有個(gè)什么公式計(jì)算出售價(jià)?
老師,今天遇到一個(gè)問題答不上來。就是他們家有好幾個(gè)電商主體,搞一個(gè)供應(yīng)鏈公司來集中采購,賣給這些電商主體。賣給這些電商主體的時(shí)候應(yīng)該怎樣定價(jià)?如果都是按實(shí)際業(yè)務(wù)來,為什么對(duì)方還擔(dān)心里頭有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,我最近接了一個(gè)公司的賬,之前是代理記賬公司做的。問題特別多,注冊(cè)資本沒有實(shí)繳,但是財(cái)務(wù)公司不知道啥原因,做了50萬實(shí)收資本,銀行存款余額也對(duì)不上,往來也很多對(duì)不上,像這種賬務(wù)我接過來。期初數(shù)是以他們給我的科目余額表錄入還是可以自己全部重新以實(shí)際數(shù)據(jù)錄入??
老師,我想問一下,就是亞馬遜海外,然后之前沒有走進(jìn)出口申報(bào)的主體,然后現(xiàn)在收入要繳納國內(nèi)增值稅嗎?

