合同不可以直接體現操作投標 可以提供流程對接等服務
我想咨詢一下,我單位給臺灣公司在國內管理合同,提供技術顧問,這個費用我在稅務上怎么操作?可以申請零稅率嗎
個人提供了工程技術咨詢服務,但因為對方要開票,服務完成之后成立了一家個人咨詢的獨資公司,以這家公司名義與對方簽訂合同,補開票給對方公司,這樣可以操作嗎
老師,請問下西安公司,甘肅的項目,可以在網上操作建筑服務預交稅款事項嗎?具體在哪里找對方的稅務局呢
老師,公司涉及到的投標報名費還有專家評審費,這兩項在賬上可以體現嗎(對方給開的收據)?如果提現賬務處理如何操作?謝謝。
老師,我想問一下,我公司給個體戶簽了一個技術咨詢服務費的合同,但是對方沒有公戶,可以打錢給法人嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
可以在合同寫:標書撰寫建議,流程咨詢,投標咨詢嗎?
代理投標都不行哈?
前期項目接洽與招標文件解讀(協(xié)助投標企業(yè)制定投標策略,明確投標重點及響應方案) 投標資料收集與整理 投標流程全程協(xié)助(協(xié)助投標企業(yè)準備評標階段可能需要的澄清文件、補充材料)
這些是可以在合同里體現的?
是的,這些內容都可以體現在里邊