這個的話,業(yè)務在國內,是不能零稅率的哦。 按照技術服務,增值稅稅率是6%的哦

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我想咨詢一下,我單位給臺灣公司在國內管理合同,提供技術顧問,這個費用我在稅務上怎么操作?可以申請零稅率嗎
我們公司與英國公司簽署了一份服務協(xié)議,內容是英方為我們提供技術開發(fā)支持與咨詢服務。我們公司給英方支付服務費。英方沒有派遣人員到中國提供服務,只是通過電話,郵件,線上會議的方式提供服務。我想請問一下此筆付款,我公司用代扣代繳嗎?這個涉及到特許權使用費嗎?若英方已已經在英國繳納稅款,中國還需要再次繳納嗎?
我公司聘請國企內退人員(沒到退休年齡,男50歲,還在原國企公司每月領取工資,社保關系還在原來國企單位,沒有轉到我公司,所以我公司沒給他交社保)為我公司技術經理,工資8000元,現在有2個問題,1,這種情況我公司不給他不交社保,是可以的吧?需要他提供什么資料嗎?2,他這種情況,個稅的話,我公司不給他代扣代繳,讓他自己合并收入,自己申報個稅,可以嗎?
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內我公司支付,供應鏈這邊同一開發(fā)票為服務費,6%的服務發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
你好 老師 我想問一下 我們單位支付一筆9000元的費用,給私人對方不能給我們開具發(fā)票,但是對方可以給我們提供實際收款人的身份證號碼和手機號,收據,請問我想入賬,怎么在稅務上處理呢?個稅上如何申報,這個公司才能作為所得稅成本抵扣!
                老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現在知道每個月成本20000,總共用餐人數是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進庫存商品忘記入賬且進項稅額已經抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實際金額相差幾分錢怎么調的?
外貿出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產稅率是12%對吧?
那這里指的零稅率服務指哪些???請老師指點一下
這個的話,和你們這個相似的情況,就是你們在臺灣,或者國外,提供技術服務,才是免增值稅的哦
那我收境外匯的人民幣不會有什么影響吧?
這個的話,沒什么影響的哦,只要來源合法哈
境外人民幣直接匯人民幣賬戶吧?銀行會需要什么手續(xù)嗎?
這個的話,不是很清楚銀行的業(yè)務,不好意思呀