您好,沒(méi)有申報(bào)過(guò),就不能填負(fù)數(shù)
十一月份申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)了無(wú)票收入,以后月份退貨了,可不可以無(wú)票收入做負(fù)數(shù)
去年11月份做了無(wú)票收入 發(fā)票采集未填寫無(wú)票收入金額 在申報(bào)表填列了 這期無(wú)票收入又開(kāi)發(fā)票了 發(fā)票采集填寫負(fù)數(shù)無(wú)票收入 申報(bào)表再填寫可以嗎
小規(guī)模申報(bào)增值稅,增值稅主表,無(wú)票收入是填欄1吧,欄1等于欄2欄3加無(wú)票收入,但是這個(gè)無(wú)票收入又沒(méi)有超過(guò)月10萬(wàn),填哪呢
老師,我申報(bào)增值稅有無(wú)票收入,我在申報(bào)時(shí)候用一健集成,數(shù)據(jù)出來(lái)后,有個(gè)無(wú)票收入是否我選擇是把無(wú)票收入金額填上去了,然后在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中只有專票和普票數(shù)據(jù),無(wú)票收入數(shù)據(jù)沒(méi)得,這是怎么回事呀
你好老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),有無(wú)票收入或是無(wú)票收入退回,都是在未開(kāi)具發(fā)票處填寫正數(shù)或是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
要是前期申報(bào)過(guò)無(wú)票收入,后期可以填負(fù)數(shù),表示發(fā)生了退貨嗎
是的, 是的,就是這樣的