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是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點(diǎn)發(fā)票我們會適當(dāng)收取稅點(diǎn)2.有的客人因?yàn)閱挝豢梢詧箐N但實(shí)際房費(fèi)沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費(fèi)部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點(diǎn)我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費(fèi)進(jìn)賬都進(jìn)的是我個人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點(diǎn)象征性的費(fèi)用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺支付費(fèi)用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺支付費(fèi)用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
請教大神們一個問題 有個客戶跟我們合作了十幾年,之前我們跟客戶結(jié)算返利時,客戶是直接在當(dāng)前貨款扣減返利金額支付的,而我們的通過后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時扣減存在時間上的差異。 客戶現(xiàn)在換了個抬頭跟我們合作,在結(jié)算舊抬頭的貨款時,說我們還差她們十幾萬發(fā)票,要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開票金額是一致的。 對此我們也提供了訂單清單,發(fā)票明細(xì)還有收款記錄給客戶核對。由于時間太久,我們雙方的財務(wù)都換了幾手人,她們也提供不了完整的發(fā)票驗(yàn)收記錄給我們核對。請問我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗(yàn)情況嗎?
老師,上午好!我老板有一家香港公司是谷歌一級代理商,客戶通過香港公司在谷歌后臺充值美金,我們爭取服務(wù)費(fèi)和返點(diǎn),但有些客戶不能付美金,只能付人民幣,就會把款項(xiàng)打到我們國內(nèi)公司,國內(nèi)公司給客戶開專票,這樣香港公司就會出現(xiàn)資金短缺,所以需要國內(nèi)公司把錢打給香港公司,和香港公司簽廣告協(xié)議付外匯出去,目前問題是需不需要代扣增值稅和所得稅,代扣了所得稅香港的公司能不能抵扣,感謝!
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
您好,可以的,但必須確保真實(shí)交易背景,合規(guī)結(jié)匯/付匯,取得發(fā)票并留存完整證據(jù)鏈。 1.需通過咱公司賬戶操作,原路退回不可行時,可將美元結(jié)匯為人民幣后支付供貨商(或以外幣支付至供貨商外幣賬戶,需符合申報要求),并在外匯系統(tǒng)申報用途(如 貨款調(diào)整 ),確保與原交易背景一致。 2.??增值稅必須取得供貨商開具的真實(shí)發(fā)票,如果不是這樣無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅或可能被認(rèn)定虛開發(fā)票(高風(fēng)險)。??企業(yè)所得稅上資金需實(shí)際用于采購,保留合同、發(fā)票、送貨單等憑證,如果不是這樣成本不得稅前扣除,可能被追繳稅款。 3.補(bǔ)充協(xié)議明確資金用途(如抵扣客戶貨款或支付供貨商);保留全流程證據(jù)(合同、轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等),避免 資金回流 嫌疑;
交易背景真實(shí)
哦哦,那就備好其他資料,我們這個是可行的
我們代為支付的貨款還需要讓國內(nèi)供應(yīng)商開具發(fā)票?
供應(yīng)商是客戶的國內(nèi)供應(yīng)商
?您好,需要,咱公司代付貨款,必須由供應(yīng)商向貴司開具發(fā)票,否則稅務(wù)不合規(guī)
由于是半年前的外匯我們已經(jīng)收匯了,結(jié)匯了
如何在外匯系統(tǒng)申報用途
?您好,可支付,但必須以人民幣結(jié)算,供應(yīng)商開票給咱公司,確保三流一致(資金-咱公司付、發(fā)票-供應(yīng)商開給咱公司、貨物-供應(yīng)商對咱公司或客戶)
我們代付貨款,供應(yīng)商開具的發(fā)票可能我們公司不經(jīng)營
我們接收到發(fā)票不一定是我們經(jīng)營的產(chǎn)品
我說的國內(nèi)的供應(yīng)商是我外貿(mào)客戶的其他供應(yīng)商,不是跟我們公司有直接經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商
? 申報用途,聯(lián)系銀行改申報或新增,材料備齊(合同、發(fā)票等),按真實(shí)采購選用途代碼。 已結(jié)匯人民幣資金,通過銀行系統(tǒng)(如RCPMIS)申報,用途調(diào)整需聯(lián)系銀行修改原外幣申報或新增人民幣申報。選匹配代碼,需提供采購合同、發(fā)票等證明真實(shí)采購。申報材料有合同、發(fā)票、付款憑證、情況說明(寫清多付款項(xiàng)調(diào)整用途)。材料齊全后銀行錄入系統(tǒng),可能需更正原申報。支付前完成申報,用途描述細(xì)化(如具體訂單),保留記錄備查。
? 后面3條信息回復(fù) ,發(fā)票與咱公司業(yè)務(wù)不符,代付會導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(增值稅難抵扣、所得稅不能扣除)。最好客戶直接付款給供應(yīng)商,咱公司不參與;如果必須代付,需簽三方協(xié)議并留存證據(jù),但風(fēng)險自擔(dān)
那咱還是有風(fēng)險的
您好,是的,風(fēng)險是不可消除的哦
之前客戶提出來支付外匯給另外一個賬戶不是原來的賬戶
?您好,客戶要求付至新賬戶,需有真實(shí)貿(mào)易背景并合規(guī)申報。如果已結(jié)匯,人民幣支付需謹(jǐn)慎(發(fā)票、合同匹配),如果不是這樣建議客戶直接付款,避免咱公司代付風(fēng)險。