您好,這個的話,是有先做預算,和這個可研報告,然后開始招標,這樣的前置
老師:建造廠房時的人工費也算作在建工程科目完工轉固定資產(chǎn)嗎?
老師下午好,廠房買回來之后我們還要大改造翻新廠房這樣怎么處理 借在建工程貸工程物資之后再轉入固定資產(chǎn)/廠房這里是嗎
B:在購入的土地準備自行建造廠房,都建造廠房了,為什么不是固定資產(chǎn),還記到無形資產(chǎn)呢?
綠化、圍墻、道路單獨作為固定資產(chǎn)入賬嗎?建造期,按照合同支付工程款,借:在建工程 貸:銀行存款,等竣后轉入固定資產(chǎn)-廠房、辦公樓等?公司自己投入磚渣、物資分攤到各個固定資產(chǎn)(辦公樓、廠房)?
老板想固定資產(chǎn)入股,那這個固定資產(chǎn)如何確認金額呢?剛建立的廠房?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
現(xiàn)在工程做完了,開回發(fā)票就可以入固定資產(chǎn)嗎
對,是這個意思的模式對,是這個意思的模式。
可以開建筑服務工程款嗎?
當然可以開建筑服務的
需不需要弄驗資報告,還是開回發(fā)票直接入固定資產(chǎn)
除了發(fā)票,還需要什么才能入固定資產(chǎn)
您好,有發(fā)票就可以計入固定資產(chǎn)
需要分開廠房和辦公樓嗎
這個是不需要的,您好
怎么做憑證,后期折舊怎么折
折舊 你做管理費用 貸方累計折舊不是就行了。,