您好,那樣的話是不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
@木木老師幫我看下這道題,可轉(zhuǎn)債,假如有交易費(fèi)用,需要在負(fù)債和權(quán)益里面分?jǐn)偘?,如果有交易費(fèi)用應(yīng)該是復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),老師你幫我看一下,我下面總結(jié)對(duì)嗎
老師我沒有碰過全盤賬,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),冶志峰老師的,??佳侯}試卷二的第一道綜合題,這個(gè)14為什么還要在減去呢,題中19年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤850萬元,不是已經(jīng)把這個(gè)當(dāng)時(shí)計(jì)入在貸方的銷售費(fèi)用14萬給扣除了嗎?請(qǐng)你先看下這個(gè)原題后,再給詳細(xì)解答一下吧!謝謝
老師,建筑勞務(wù)公司開了33萬發(fā)票,甲方幫我代發(fā)了33萬工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,我需要把33萬都結(jié)轉(zhuǎn)做成本嗎,那這樣加上其他費(fèi)用,利潤會(huì)成負(fù)數(shù)是不是不好。那我可以結(jié)轉(zhuǎn)27萬,出點(diǎn)利潤。還有6萬留著下次有收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好!昨天您給我解決了問題。我還想再問一下,我在庫存商品增加了下級(jí)科目,食材和周轉(zhuǎn)材料,區(qū)分了有票和無票,這樣可以嗎?所有的記入無票,有票再轉(zhuǎn)入,第二個(gè)問題,再領(lǐng)用的時(shí)候,有票和無票都已經(jīng)領(lǐng)用,成本和費(fèi)用增加了,和發(fā)票就沒有關(guān)系了,是嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
為什么呀
我要怎么和別的同學(xué)解釋
就是如果我結(jié)轉(zhuǎn)的話,他的利潤總額和題目給的不一樣,但是我不結(jié)轉(zhuǎn)的話,科目匯總表損益類是有余額的,這種有沒有問題
您好,結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用就是算利潤總額的