您好,這個(gè)沒(méi)有固定的,看公司的實(shí)際核算情況, 核心成本數(shù)據(jù)有直接材料(采購(gòu)量、單價(jià)、耗用量)、直接人工(工時(shí)、單價(jià)、加班費(fèi))、制造費(fèi)用(水電、折舊等)、其他成本(運(yùn)輸、包裝等)。 業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)有各月產(chǎn)量、庫(kù)存(期初 / 期末)、訂單量及類(lèi)型。 對(duì)比數(shù)據(jù)有環(huán)比(各月與前月對(duì)比)、預(yù)算目標(biāo)、去年同期數(shù)據(jù)。 分析時(shí)按成本要素、時(shí)間維度、產(chǎn)品 / 部門(mén)拆分,校驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景定位波動(dòng)原因,形成成本概況、詳細(xì)分析及優(yōu)化建議的報(bào)告。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)如何匯總月份金額,一整年的數(shù)據(jù)都有,分月匯總,用什么公式
老師:請(qǐng)問(wèn)賬簿的過(guò)次頁(yè)那一行登記的數(shù)是什么的合計(jì)數(shù)?(比如:這一頁(yè)既有1月份的數(shù)據(jù),1月份已結(jié)出本月合計(jì),又有2月份部分?jǐn)?shù)據(jù))
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)成本中的直接材料應(yīng)該如何分配?每月知道領(lǐng)用數(shù)量,耗用工時(shí)和單位耗用量都不知道,應(yīng)該如何分配
老師好,幫我分析一下這兩個(gè)報(bào)表,我們是五月份剛營(yíng)業(yè),然后5月份的賬都沒(méi)有做,6月份才開(kāi)始做賬,所以庫(kù)存商品期初余額沒(méi)有數(shù)據(jù),如何調(diào),幫我看看,還有利潤(rùn)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),如何解釋給老板,還有這兩塊報(bào)表如何看。急用
某企業(yè)2021年1-6月份的有關(guān)業(yè)務(wù)量與維修費(fèi)的數(shù)據(jù)如下:月1804202120620180800420090051507006100560請(qǐng)分別用三種方法進(jìn)行成本習(xí)性分析
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?