同學,你好 以實際收到的貨物來做帳 借:原材料 60 貸:應付賬款? 60
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,請問一下,收到100噸原材料,規(guī)定水份小于等于40,實際原材料水份是41,每超出一個點扣款5元,請問老師,現(xiàn)在要計算水份超出的噸位要怎么計算?謝謝
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月購進原材料100噸增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60萬元,增值稅稅額為7.8萬元,支付的保險費為3萬元,入庫后的挑選整理費用為1萬元,不考慮其他因素,該批原材料實際成本為每噸()萬元
目前庫存價值約2782.59萬元,原材料2247.47萬元,占比80.77%,主要為原紙等,目前賬面庫存約6000噸,大于實際庫存,實際庫存約4500噸,我看老師講的說是這種現(xiàn)象存在賬外收入,這個怎么理解
老師,上個月暫估原材料300噸,單價700元/噸,但這個收到發(fā)票20萬元,250噸,單價800元,這個怎么調(diào)賬呢?
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?