你好,是從供應商處購進了材料嗎??
老師你好,一個朋友在廣東開了一間小規(guī)模建筑掛靠分公司,總公司在四川那邊,廣東這邊的業(yè)務合同都是與總公司簽,發(fā)票總公司開的,錢也是總公司收的,其實這間分公司就沒什么業(yè)務操作,說白了,相當是中間人,這間分公司要怎么做賬報稅呢?
老師有沒有這種情況 企業(yè)收到錢了 但是要開票還沒開好給我們 那這個錢我們需要做賬么?還是說等收到發(fā)票之后再做賬呢?
你好老師,保安公司之前幾個月合同沒簽,成本費用在生產(chǎn)成本主營業(yè)務成本下做著?,F(xiàn)在按合同金額的款已到賬,但是合同還沒簽字,應該怎么做分錄?
老師,如果兩個企業(yè)之間簽了采購合同,也付了款,也開了票,也正常納稅了,但是并未真正發(fā)貨,然后又跟另一家企業(yè)簽了銷售合同,也只是空中分,合同上寫的貨物自提,但是真實交易就有提貨人簽字,空中飛的就沒有,這樣是不是不可以。
老師,我是異地建筑企業(yè),之前服務的一家單位當時沒開票,我做了無票收入,合同時間是22.3.18-24.4.1號,已經(jīng)完工了,但是他們現(xiàn)在要開發(fā)票了,我這個外經(jīng)證的合同時間怎么填寫呢
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
施工,已經(jīng)干活了
你好,站在接受服務的一方 借:在建工程 等科目,貸:應付賬款?
比如!租乙方挖掘機,活兒已經(jīng)干了,沒開票,也沒付款給乙方
你好 借:工程施工,貸:應付賬款??
老師!沒有發(fā)票也能確認入在建工程,那發(fā)票來了怎么弄?
你好,發(fā)票來了就把之前的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應分錄就是了??
,謝謝老師!,老師辛苦了
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??