你好,建議你就寫這兩個(gè)月的時(shí)間
老師,我們是建筑總承包企業(yè),之前收到開發(fā)公司的款項(xiàng),沒做收入,但是發(fā)票都開了,當(dāng)時(shí)記入其他應(yīng)付款了,已經(jīng)快半年了,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)收入,怎么做分錄
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷Ψ綇S家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個(gè)合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個(gè)月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報(bào)金額的多。
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們把勞務(wù)外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務(wù)公司簽訂的合同是純勞務(wù),稅率是9%,但是履行了一段時(shí)間,他們發(fā)現(xiàn)他們開9%的發(fā)票,沒有進(jìn)賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經(jīng)簽完了,這樣還能改3%嗎老師
收到稅率6%的發(fā)票,需要開13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開錯(cuò)了,是否可以作廢?
老師,我們做旅游服務(wù),從甲方那里拿房間,再買出去,拿房間費(fèi)用是80,我們賣100,我們這個(gè)算差額征稅嗎?
老師您好,24看報(bào)了一筆未開票收入,25年補(bǔ)開發(fā)票了 我這怎么調(diào)帳,我司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,我們的母公司在重慶,其全資子公司在成都,老板的分紅可不可以用成都的子公司支付呢,然后做分紅個(gè)稅的代扣代繳?
附加稅是減半增收嗎?
老師我們公司24年年報(bào)和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知我們修改23年的利潤,然后就由23年是小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致我24年7-25.6月享受的附加稅減半政策全部要調(diào)整,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報(bào)呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月份調(diào)整呢
新公司。如果不實(shí)繳投資款,是不是不能注銷的啊
老師,以前年度會(huì)計(jì)核算情況怎么填?
當(dāng)然你也可以按照實(shí)際的來寫,但是稅務(wù)這邊可能罰款。
這兩個(gè)月是24年11月到12月么
你好你可以從10月到11月也行的。
24年10月到11月是不,這個(gè)稅務(wù)會(huì)問嗎,到時(shí)候我要怎么說呀,問題是他們當(dāng)時(shí)就不開票,我只能先做收入
你如果擔(dān)心的話就重新開一個(gè)合同吧,重新寫一個(gè)合同。