?同學您好,很高興為您解答,請稍等
不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 (費用那個員工自己出 )然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉我的錢我做到內賬里了 分錄我不會寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應收款也不對啊 因為外賬已經走過了貸其他應收款了
請問下老師,先收到客戶的款,做分錄是做預收嗎?還是我直接用應收賬款放在貸方。哪樣比較方便。因為我看有老師說過很多企業(yè)都不做預收的科目,直接應收。
老師: 1.我們公司用二維碼收款收的定金,幾天后客戶要求退款,我可以用公賬戶直接退到他的個人私賬戶嗎? 2.因為每天的銷售很多都是月底統(tǒng)一做賬,像這筆退款的話,是不是應該單做賬 借:其他貨幣資金900元 貸:預收賬款900元 借:預收賬款900元 貸:銀行存款896.58 貸:財務費用3.42 這樣做分錄對嗎?
老師你好,單位是做蛋糕早餐的,一般納稅人,客戶都是通過掃碼下單然后貨款到公司賬戶上,那這個是不是應該做收入入賬,但通過掃碼下單的客戶有的要開票,這個收入應該怎么做
老師,我們是做個體工商戶的內賬,不涉及對外報稅啥的但是我們有這種情況,現(xiàn)在我們往來科目只有兩個科目,一個應收和應付,但是有的人是先給了錢,他們給放到應收里面去了貨還沒拿,像這樣子串戶到時候應收賬款總賬還是對不清楚呀,因為我們的那個賬比較大
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?
您好,??收款時 借: 銀行存款,貸 :其他應付款-待確認客戶款項(暫掛負債)。 ??確認歸屬后 借 :其他應付款,貸 :應收賬款-某客戶(轉入對應客戶)。 ??無法確認時 經審批后可轉入營業(yè)外收入(需滿足稅法條件)。 ??如果是預收款 貸 預收賬款-某客戶。 簡單來說先掛其他應付款過渡,明確歸屬再調整。
我直接做到營業(yè)外收入—未知客戶貨款的,我們是內賬,你說我還有沒有必要去做到其他應付款里邊,出納是老板娘,給她說后面確定是誰的貨款后還要寫好對應之前做的未知客戶收入單信息,她一直都木有做過,我就一次入到營業(yè)外收入里邊了
?您好,內賬可先計入 營業(yè)外收入—未知貨款 ,但需在摘要寫清款項來源(如付款賬戶、時間)。如果后續(xù)能確認客戶,再紅沖原分錄,改記 應收賬款—某客戶 。 2.現(xiàn)在省事計入營業(yè)外收入;記清楚這筆錢哪來的(備注信息);后期能對上客戶再調賬。老板娘不配合的話,至少錢先入賬了,不影響整體收支
對的,前面很多這樣的未知客戶貨款到后面都沒有核對出來是誰的貨款過,所以我就全入到營業(yè)外收入—未知客戶貨款里邊了,摘要有按出納那邊寫的收款日期備注
您好,這個記賬可以的哦