你好,都行的,用一個科目做就行,看自己需求。
請問下老師,先收到客戶的款,做分錄是做預(yù)收嗎?還是我直接用應(yīng)收賬款放在貸方。哪樣比較方便。因為我看有老師說過很多企業(yè)都不做預(yù)收的科目,直接應(yīng)收。
老師: 1.我們公司用二維碼收款收的定金,幾天后客戶要求退款,我可以用公賬戶直接退到他的個人私賬戶嗎? 2.因為每天的銷售很多都是月底統(tǒng)一做賬,像這筆退款的話,是不是應(yīng)該單做賬 借:其他貨幣資金900元 貸:預(yù)收賬款900元 借:預(yù)收賬款900元 貸:銀行存款896.58 貸:財務(wù)費用3.42 這樣做分錄對嗎?
老師你看我這是科目余額表里應(yīng)收帳款余額在借方740多萬。我打開客戶名字看貸方是150多萬。我們財務(wù)經(jīng)理說讓我把應(yīng)收帳款貸方余額都調(diào)整到預(yù)收賬款里。我是不是看客戶名字里那個150多萬的金額做分錄。 借:應(yīng)收帳款150萬 貸:預(yù)收賬款嗎?
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
現(xiàn)在新的電子稅務(wù)局從哪里可以查看稅種的核定
請問勞務(wù)派遣資質(zhì)怎么申請?勞務(wù)派遣資質(zhì)和勞務(wù)分包資質(zhì)的區(qū)別
老師:因公司長期拖欠工資已1年,員工已離職進(jìn)行上訴,現(xiàn)在裁決中??墒遣樵兊焦救匀皇褂帽救说纳矸?,在工商信息中查詢是擔(dān)任監(jiān)事、財務(wù)負(fù)責(zé)人。目前雙方在訴訟中,可以去工商管理部門舉報嗎?
請問,如果現(xiàn)在把24年的年報和匯算更正的話,憑證還要改嗎?什么時侯改?
老師23年度開的 發(fā)票,24年沖紅的發(fā)票,在24年分錄是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師您好,咨詢一下,建筑業(yè)收到22年的成本發(fā)票,入賬的時候是正常進(jìn)工程施工呢,害怕未分配利潤。
某事業(yè)單位提供打印服務(wù)應(yīng)收取的打印費1000元,實際收到800元,款項已存入銀行
采購合同簽訂的購買材料和發(fā)票開的不一致,發(fā)票只把主要的材料開了,小的輔材沒有單獨開,金額是對的,這樣可以嗎
我用的U8,生產(chǎn)領(lǐng)料做了材料出庫,還未做產(chǎn)成品入庫單,那這一比的數(shù)量在哪里查詢呢
稅審2024是被稅務(wù)局查賬了吧?
如果兩個都用就不行是吧
也可以,就是沒那么方便。
就是您的建議就是就只用一個科目就行,就是把預(yù)收預(yù)付就直接都用應(yīng)收應(yīng)付是吧,是不是大多企業(yè)都是這樣做的呀?
嗯,是的,用一個就行了。