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請問老師,平時我要交的稅金會轉(zhuǎn)入未交稅金,我本月的進項大于銷項要怎么做分錄?

2025-06-11 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-11 09:53

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-06-11
你好,你是多計提了嗎?
2020-12-26
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出大于進項稅,那么說明你以前月份多抵扣了進項稅,現(xiàn)在你在做進項稅額轉(zhuǎn)出的時:借:相關(guān)的成本費用科目,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 就是本月轉(zhuǎn)出進項稅額 針對本月應該繳納的稅金:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 即可
2020-12-18
您好,這個的話?應交稅費-已交稅金不需要結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項分錄 借 應交稅費應交增值稅 銷項稅額? ?應交稅費未交增值稅(差額)貸?應交稅費應交增值稅 進項稅額
2024-08-09
你好,其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應交稅費,銷項稅額 貸,應交稅費,進項稅額 貸,應交稅費,應交增值稅。代抵扣進項稅
2024-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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