同學(xué)你好,這個(gè)不是針對(duì) 你家的,是針對(duì) 所有企業(yè)的,征稅期到15號(hào), 如果還沒(méi)申報(bào)的,提醒各企業(yè)趕緊申報(bào) 如果你家不涉及 就忽略
老師,我們個(gè)體戶是定額戶,本月季度要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,現(xiàn)打開(kāi)自然人稅務(wù)系統(tǒng),我點(diǎn)預(yù)繳申報(bào)怎顯示這什么意思
老師,幫我解讀下這個(gè)通知。溫馨提示里1.意思是20年12月已經(jīng)申報(bào)過(guò)的人員,今年的社保基數(shù)要按新平均工資確定基數(shù),低于60%的按60%確定,這樣的話那每個(gè)人社?;鶖?shù)都不一樣了?還有21年新增加的人員我之前是按最低基數(shù)3330申報(bào),它里面說(shuō)來(lái)就是新增加的員工可以按最低報(bào),不用調(diào)整?那新單位或者個(gè)體戶怎么確定?溫馨提示2.里面單位未申報(bào)的,按一百一十確定是什么意思?溫馨提示3里面城鎮(zhèn)個(gè)體勞動(dòng)者包括個(gè)體戶嗎?還是就個(gè)人自己交社保的人員?溫馨提示4是什么意思?21年本來(lái)就要高于20年的呀?
老師,核定征收是什么意思? 個(gè)體工商戶,申報(bào)的時(shí)候顯示,今年稅務(wù)局核定的是105000元,稅率是0.28%,不滿100萬(wàn)的,減半征收,是147元, 但是我本季度開(kāi)發(fā)票只有8800元,是不是也得交147元呀?
你好老師,我是個(gè)體工商戶,今天季報(bào)看到表格里有個(gè)核定銷售額6萬(wàn),這到底是什么意思?是一個(gè)季度開(kāi)票不能超過(guò)6萬(wàn)嗎?關(guān)鍵我記得我們是一個(gè)月不超9萬(wàn)就可以不用繳稅呀!?
老師您好,我想咨詢一下,我手里有一戶個(gè)體戶的賬,電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示是查賬征收,只申報(bào)增值稅,但是自然人電子稅務(wù)局(扣繳客戶端)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)又是核定征收,這兩個(gè)系統(tǒng)征收方式有沖突嗎?不太明白,為什么一個(gè)是查賬,一個(gè)又是核定征收,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷售收入39.66萬(wàn),銷售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)。現(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫(xiě)明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問(wèn)5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫(xiě)下分錄,感謝
老師想問(wèn)一下,律師費(fèi)開(kāi)的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開(kāi)票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
但是系統(tǒng)里面沒(méi)有提示有要報(bào)的稅,那就是我可以忽略對(duì)嗎?
對(duì)的,理解正確,這個(gè)是系統(tǒng)自帶的,不是針對(duì) 你家的提醒,所以,你忽略就行, 所有企業(yè)的稅局系統(tǒng)里都有這個(gè)提醒
個(gè)體戶每個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)的開(kāi)票,需要交稅嗎?
不超過(guò)10萬(wàn) 免增值稅的
經(jīng)營(yíng)所得呢?是按這個(gè)來(lái)?比如我一年開(kāi)120萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有成本那我應(yīng)該交的所得=120×17%是這樣算嗎?
核定征收的個(gè)體戶 ,還要看具體當(dāng)?shù)氐亩惥质窃趺春硕ǘ惵实模? 可能就是5%,比方說(shuō)一年?duì)I業(yè)收入=130,那么,應(yīng)交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅= 130*0.05=6.5 【你的表確實(shí)是一個(gè)普遍的政策執(zhí)行。但是,不能光看它,還是要看稅局怎么給你家 核定的】
查賬征收查賬征收
如果是查賬征收的, 首先,沒(méi)有成本肯定是不合理的,至少有人工成本的, 其次,假如最后算出來(lái)【納稅所得額】=120 那么,要交的稅=1200000*0.35-65500=354500 所以,一定要有核算清楚成本,否則交得稅是天文數(shù)字, 另外,還有可能因?yàn)闆](méi)有成本,稅局認(rèn)為你們自己算不清賬, 會(huì)強(qiáng)型核定一個(gè)比例 征收你們的稅
不是年收入低于200萬(wàn)是減半征收嗎?
我們是服務(wù)咨詢行業(yè),成本基本是招待費(fèi),住宿費(fèi),也是很少的
不是收入。是【應(yīng)納稅所得額】低于200有優(yōu)惠