?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
專項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒超過60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽說如果。每個(gè)月的租金不超過800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬,沒有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
您好,1.?期初未繳稅額(25欄)由上期(4月)申報(bào)表期末未繳稅額(32欄)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn), 2期末未繳稅額(32欄)公式為應(yīng)納稅額合計(jì)(19欄)%2B期初未繳稅額(25欄)-本期已繳稅額(27欄)-本期繳納上期應(yīng)納稅額(30欄) 2.異常原因:3月手動(dòng)改進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致欠稅,4月用留抵抵欠后跨期數(shù)據(jù)沖突,5月25欄(期初)和30欄(已繳稅額)取數(shù)不一致, 3.核對(duì)3-4月申報(bào)表關(guān)鍵數(shù)據(jù)(如應(yīng)納稅額、期末未繳稅額),然后去稅務(wù)大廳核準(zhǔn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
那是不是每個(gè)月期末未繳稅款有余額?怎么報(bào)表上的公式和您說的不一樣?
本期已繳稅款(27)和本期繳納上期應(yīng)納稅額(30)是不是應(yīng)該是一樣的?
還有就是上個(gè)月的期末未繳稅款是不是和本月的期初未繳稅款金額應(yīng)該是一樣的?
?您好,1.可能有余額。如果應(yīng)納稅額<已繳稅額%2B留抵稅額,期末未繳稅額為負(fù)數(shù)(留抵結(jié)轉(zhuǎn));如果存在欠稅,則為正數(shù)(需補(bǔ)繳)。您的4月留抵抵減后為負(fù)(無欠稅),5月因欠稅未清為正。 2.公式一致,但需結(jié)合實(shí)際情況,4月留抵>應(yīng)納稅額,期末未繳稅額為負(fù)(留抵結(jié)轉(zhuǎn));5月期初未繳稅額含4月欠稅,本期繳納上期稅額僅部分抵減,剩余形成欠稅(33欄)。 3.不一定。27欄包含所有本期實(shí)際繳納稅款(如預(yù)繳、出口繳稅等),30欄僅指上期欠稅/應(yīng)納稅額。如果企業(yè)無預(yù)繳等,兩者相等;如果有預(yù)繳,則27欄>30欄。您的4月和5月數(shù)據(jù)中兩者相等,因無其他預(yù)繳。
完全看不懂,我們從來沒有欠過稅,都是繳清了的。就只有3月份那時(shí)沒有勾選抵扣成功手動(dòng)改了進(jìn)項(xiàng)稅額繳了相應(yīng)的稅。后面改成了進(jìn)項(xiàng)稅額為0,才導(dǎo)致欠稅20多萬。后面4月份所屬期內(nèi)申報(bào)抵扣3月進(jìn)項(xiàng)和4月份全部勾選做了留底抵欠稅。相當(dāng)于4月份所屬期應(yīng)納稅額是0沒繳稅,繳的是3月份的稅款和滯納金。看這樣子我稅款還欠100多萬,5月份所屬期申報(bào)表應(yīng)納稅額和我算的也是一樣。
我實(shí)際上只需繳納19萬,稅務(wù)系統(tǒng)也是19萬。金額對(duì)的上。只是報(bào)表上的提示說25欄和30欄有出入,需要核實(shí)。
再說后面這些都是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),我都沒有動(dòng)過?,F(xiàn)在完全不懂了。
?您好,1.實(shí)際存在欠稅。3月手動(dòng)改進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致少繳稅約200000多 ,4月留抵抵減后仍欠725802.59 (第33欄紅色標(biāo)注)。 2.正確。4月應(yīng)納稅額為0(留抵162090.67 ),但您繳納的是3月欠稅及滯納金(233038.06 ),未繳4月稅款。 3..因4月欠稅未清,5月期初未繳稅額已包含該欠稅(725802.59 ),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)已考慮此部分,所以與您手動(dòng)計(jì)算結(jié)果一致。
4月份進(jìn)項(xiàng)本來就比銷項(xiàng)多,不需要繳稅。還形成留底抵欠稅16萬2抵3月欠稅還需要繳納的稅額。相當(dāng)于4月份所屬期就已經(jīng)清了。沒有欠稅。所以我不知道這個(gè)期初未繳稅款是取的哪里的數(shù)。我看了以前的都是有余額,這里每個(gè)月都有欠稅?那稅務(wù)不都打電話來了,這個(gè)滯納金都要繳多少了。
?哦哦,1.未完全清欠,留抵162090.67 抵減部分欠稅后,第33欄仍顯示欠稅725802.59(含滯納金或其他未抵減部分)。 2.正常應(yīng)取4月期末未繳稅額(32欄=-162090.67 ),但第2張圖顯示25欄=1086498.23,可能是系統(tǒng)未同步留抵抵欠結(jié)果,錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)了3月欠稅%2B滯納金。 3.當(dāng)前確實(shí)有欠稅,5月第33欄顯示欠稅725802.59(需盡快補(bǔ)繳)。滯納金計(jì)算按日加收滯納稅款0.05%
我看了一下以前22年申報(bào)表開始就一直有體現(xiàn)這個(gè)725802.59的欠稅,不知道怎么回事?
?您好,1.這筆欠稅是2025年3月因進(jìn)項(xiàng)操作失誤導(dǎo)致的,4月留抵抵減后未完全清繳,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到后續(xù)月份申報(bào)表(如5月第33欄),所以一直顯示。 2.不是新增,是歷史欠稅未清。3月欠稅后,4月僅抵減部分金額,剩余部分持續(xù)累積顯示。 3.帶3月和4月申報(bào)表、完稅憑證,核查欠稅明細(xì)(本金%2B滯納金),并按要求補(bǔ)繳剩余稅款。
我是說我看了22年和23年都有這筆725802.59欠稅,一直都有。應(yīng)該不是我4月份沒有繳稅欠稅吧?
哦哦,那不是的,24行以下是稅務(wù)自動(dòng)生成的,我們只管24行交的稅對(duì)不對(duì),下面覺得不對(duì),要增稅務(wù)大廳更正,我問過稅務(wù)局的