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老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理

2025-06-13 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 19:09

您好,更正去年的報(bào)表,再補(bǔ)賬

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快賬用戶2290 追問 2025-06-13 19:10

會(huì)交稅嗎

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快賬用戶2290 追問 2025-06-13 19:11

產(chǎn)生滯納金之類的

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快賬用戶2290 追問 2025-06-13 19:11

如果有,25萬左右需要補(bǔ)多少稅?

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快賬用戶2290 追問 2025-06-13 19:12

還有之前2023年開了一張票,那張票當(dāng)時(shí)沒有收到貨款,年底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這家往來是平的怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-06-13 19:13

補(bǔ)增值稅和企業(yè)所得稅和附加稅,再按萬分之五來算滯納金

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快賬用戶2290 追問 2025-06-13 19:14

就比如說我開給A家公司10萬,他23年沒有付款,年底應(yīng)收賬款他家余額顯示0,這種怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-13 19:15

和對方公司無關(guān),稅務(wù)局只查你開了為什么不報(bào)稅

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快賬用戶2290 追問 2025-06-13 19:17

我是說我這邊應(yīng)收余額不對怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-13 19:23

應(yīng)收余額為什么不對,你是計(jì)入什么了?

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你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022-10-09
同學(xué)你好 稅務(wù)處理 及時(shí)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說明發(fā)票未傳遞、重開及紅字確認(rèn)等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請核實(shí)處理紅沖稅額申報(bào)問題,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 賬務(wù)處理 假設(shè)發(fā)票涉及業(yè)務(wù)計(jì)入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購業(yè)務(wù),借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”;再?zèng)_銷暫估,借 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認(rèn)損失,借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
2025-01-08
不用管他,你認(rèn)證幾張就管幾張
2022-07-09
你好!是在同一個(gè)月嗎?金額一樣可以不入賬
2024-05-26
您好 發(fā)票上的費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額未入賬 補(bǔ)做入賬分錄
2023-02-21
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