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老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
您好,報銷入賬只要發(fā)票真實(shí)合法、與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)且支出合理,可報銷入賬;如果含車船稅,車船稅與保險費(fèi)按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)分別處理,依發(fā)票合規(guī)金額入賬 。 2.一般需保險合同(明確業(yè)務(wù))、費(fèi)用報銷審批單(內(nèi)部流程);車輛 / 員工相關(guān)保險,可附行駛證、員工身份證明輔助核實(shí) 。 3.保險費(fèi)按受益對象,入管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 - 保險費(fèi)等;發(fā)票中車船稅單獨(dú)入稅金及附加。
老師,1、如果公司是一般納稅人,這類發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?2、如果公司是小規(guī)模,收到專票,可以按照價稅合計金額入賬處理嗎?3、了解下,您公司實(shí)際操作層面,需要員工提供保單嗎?
?您好,一般納稅人抵扣,生產(chǎn)經(jīng)營用且取得專票,非不得抵扣情形可抵扣。 小規(guī)模專票入賬,按價稅合計金額入賬。 實(shí)操要提供保單(或關(guān)鍵信息頁)佐證業(yè)務(wù)真實(shí)性,我們公司就需要的,審計要看
謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!