你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,購(gòu)買商品的嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
一般納稅人銷售手機(jī),我們本月開(kāi)出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號(hào),本月正數(shù)的型號(hào),還沒(méi)有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號(hào),是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開(kāi)了兩張紅字信息表
12月開(kāi)成本票開(kāi)多了70080元,這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅在1月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在1月份這張發(fā)票要開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái),那現(xiàn)在12月份如果我把這張發(fā)票的憑證刪除的話,但是進(jìn)項(xiàng)稅又抵扣了,現(xiàn)在怎么處理合適呢?老師
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒(méi)有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對(duì)方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計(jì)兩張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這兩張發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,1月份有張專票一直沒(méi)有下賬,勾選平臺(tái)在1月份已經(jīng)勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在這張發(fā)票咋進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
一張是購(gòu)買的辦公用品,第二張是租打印機(jī)的發(fā)票,我在4月做賬時(shí)直接做了價(jià)稅合計(jì)金額,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
是的,少了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
你好,上面給你寫了份,我看一下。
之前分錄是借管理費(fèi)-租賃費(fèi)1150 貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)65.09 借管理費(fèi)1150?
同學(xué)填寫的是稅額發(fā)票的稅額。
借應(yīng)交稅費(fèi)、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 都是稅額。
好的,只是借方的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)?
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
好的謝謝老師
不用客氣工作順利