你好,現(xiàn)在補上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
一般納稅人銷售手機,我們本月開出兩張紅字信息表,也同時收到兩張供應商調價,開的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機型號,本月正數(shù)的型號,還沒有認認證抵扣,有一張負數(shù)發(fā)票型號,是6月份已抵扣了。現(xiàn)在收到這兩張負數(shù)發(fā)票怎么賬務處理,但是我們同時已經開了兩張紅字信息表
12月開成本票開多了70080元,這張發(fā)票的進項稅在1月份已經抵扣認證了,現(xiàn)在1月份這張發(fā)票要開紅字發(fā)票過來,那現(xiàn)在12月份如果我把這張發(fā)票的憑證刪除的話,但是進項稅又抵扣了,現(xiàn)在怎么處理合適呢?老師
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯誤,發(fā)票已經入賬,但是我沒有勾選抵扣進項,現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計兩張發(fā)票,請問針對這兩張發(fā)票,我怎么進行賬務處理?
老師,1月份有張專票一直沒有下賬,勾選平臺在1月份已經勾選認證了,現(xiàn)在這張發(fā)票咋進行賬務處理呢
老師,四月份有兩張發(fā)票已經抵扣認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理呢
老師您好,請教個問題,弄暈了,客戶預付10000,辦業(yè)務2100,我們付1900的業(yè)務辦理費,相當于200利潤,這個分錄怎么記啊
請問老師,比如像那種連鎖的小超市,由總部負責統(tǒng)一核算,有什么核算辦法,有什么避稅籌劃的方法
公司監(jiān)事變更線上提交資料后,查詢顯示申請狀態(tài)為審核通過,后續(xù)是否還有其他流程,企業(yè)查查還是未更新監(jiān)事
老師!去年注冊的公司去年注銷了,今年還需要做24年年審嗎?
老師,員工離職,但是公積金一直沒有辦理退掉,多叫了3個月,這個錢能退回來嗎
老師你好,我們廠安裝光伏發(fā)電,光伏發(fā)電賣電屬于產值?請問老師怎么結轉賣電的成本呢?急急
老板想知道不同克數(shù)相同產品的單位成本,這個怎么才能快速的算出來,他下午就要
您好,我們公司有一部分是預提的收入,實際還沒收到款,到實際確認收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內,應該怎么入賬呢?
老師,我們上個月開了一個簡易計稅的發(fā)票,這個月要交1.5萬的增值稅,我們老板說開進來30萬的人工成本,就可以抵這個增值稅,我覺得他說得不的,簡易計稅是抵不了增值稅??!怎么說都說不通
老師好,請問一下,客戶5.31開給我公司一張發(fā)票,我6.3已勾選抵扣,并已申報納稅,今天客戶給我說5.31那張發(fā)票他沖紅了,我該怎么辦呢
一張是購買的辦公用品,第二張是租打印機的發(fā)票,我在4月做賬時直接做了價稅合計金額,沒有做進項
你好,當時是借管理費用貸銀行存款嗎?
現(xiàn)在借應交稅費,應交增值稅進項借管理費用負數(shù)。
是的,少了應交稅費-進項
你好,上面給你寫了份,我看一下。
之前分錄是借管理費-租賃費1150 貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應交稅費-進項65.09 借管理費1150?
同學填寫的是稅額發(fā)票的稅額。
借應交稅費、借管理費用,負數(shù) 都是稅額。
好的,只是借方的管理費用為負數(shù)?
對的是的對的是的對的是的。
好的謝謝老師
不用客氣工作順利