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老師,四月份有兩張發(fā)票已經抵扣認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理呢

2022-10-09 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 09:41

你好,現(xiàn)在補上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。

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快賬用戶4532 追問 2022-10-09 09:43

一張是購買的辦公用品,第二張是租打印機的發(fā)票,我在4月做賬時直接做了價稅合計金額,沒有做進項

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:45

你好,當時是借管理費用貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:45

現(xiàn)在借應交稅費,應交增值稅進項借管理費用負數(shù)。

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快賬用戶4532 追問 2022-10-09 09:45

是的,少了應交稅費-進項

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:47

你好,上面給你寫了份,我看一下。

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快賬用戶4532 追問 2022-10-09 09:50

之前分錄是借管理費-租賃費1150 貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應交稅費-進項65.09 借管理費1150?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:52

同學填寫的是稅額發(fā)票的稅額。

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:52

借應交稅費、借管理費用,負數(shù) 都是稅額。

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快賬用戶4532 追問 2022-10-09 09:57

好的,只是借方的管理費用為負數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:58

對的是的對的是的對的是的。

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快賬用戶4532 追問 2022-10-09 10:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-09 10:03

不用客氣工作順利

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你好,現(xiàn)在補上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-10-09
你好 用復印件可以,正常入賬抵扣就可以?
2021-03-31
你好,你只需要做正確的就可以的,錯誤的那個發(fā)票不應該給你們。
2022-06-09
你好,12月份不需要刪除的,你在一月份做處理,當時分錄是怎么做的?
2022-01-20
借成本費用,進項稅額貸應付賬款等。
2022-09-14
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