你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,購(gòu)買(mǎi)商品的嗎?如果是的話(huà),借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

一般納稅人銷(xiāo)售手機(jī),我們本月開(kāi)出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號(hào),本月正數(shù)的型號(hào),還沒(méi)有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號(hào),是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開(kāi)了兩張紅字信息表
12月開(kāi)成本票開(kāi)多了70080元,這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅在1月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在1月份這張發(fā)票要開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái),那現(xiàn)在12月份如果我把這張發(fā)票的憑證刪除的話(huà),但是進(jìn)項(xiàng)稅又抵扣了,現(xiàn)在怎么處理合適呢?老師
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒(méi)有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對(duì)方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計(jì)兩張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這兩張發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,1月份有張專(zhuān)票一直沒(méi)有下賬,勾選平臺(tái)在1月份已經(jīng)勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在這張發(fā)票咋進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在怎么處理呢
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開(kāi)店,一個(gè)月幾萬(wàn),但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶(hù)勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)剛剛開(kāi)了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒(méi)看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問(wèn):從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬(wàn),公司去年也沒(méi)有分紅稅 因?yàn)槁?tīng)老師說(shuō)每年最好不要掛很多借款往來(lái),容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。
個(gè)體戶(hù)個(gè)稅怎么申報(bào)?
企業(yè)所得稅分專(zhuān)票普票有要求嗎?
個(gè)體戶(hù)能給自己開(kāi)工資嗎
個(gè)體戶(hù)稅務(wù)核定的20萬(wàn),如果開(kāi)票超過(guò)了20萬(wàn)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),需要去改核定的申報(bào)表不


一張是購(gòu)買(mǎi)的辦公用品,第二張是租打印機(jī)的發(fā)票,我在4月做賬時(shí)直接做了價(jià)稅合計(jì)金額,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
是的,少了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
你好,上面給你寫(xiě)了份,我看一下。
之前分錄是借管理費(fèi)-租賃費(fèi)1150 貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)65.09 借管理費(fèi)1150?
同學(xué)填寫(xiě)的是稅額發(fā)票的稅額。
借應(yīng)交稅費(fèi)、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 都是稅額。
好的,只是借方的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)?
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
好的謝謝老師
不用客氣工作順利