您好,這個都是一個人的嗎?
老師要把公司當月開票收入寫的銷售收入那,沒開票的收入寫到無票收入那是嗎都要填到報表里嗎,老師答案如果說是,我恐怕要失業(yè)了,學了很久沒有用武之地! 我總不能犯法做假賬吧!很迷茫自己付出了很多到頭來,很殘酷,我還有別的就業(yè)方向嗎?
老師,收到一筆款項,對方還沒有要開票,可能不會要開票了,我做憑證的時候能直接做主營業(yè)務收入嗎,還是做預收賬款?季度報稅的時候,需要填在未開票銷售額里嗎?
本月有零售銷售收入,對方沒有要求開票,我報稅的時候寫到未申報收入那里了,如果后面對方又要求開票了怎么辦?那不是就多交稅了嗎?
接手的公司是做醫(yī)療檢測服務的,客戶有同行的檢測公司或者需要做檢測的公司和單位 再就是公司自己發(fā)展出來的代理商 ,相當于我們每個月的收入包括開給公司的和開給個人的兩部分,以前的會計確認收入的時候把代理商下面的訂單收入用開給單位的發(fā)票來頂替,而不做未開票收入或者沒把代理商的收入開票開出來,這樣導致的后果就是現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)對公客戶的往來對不上,因為開出去的發(fā)票沒有掛在這個單位下面而是掛在了代理商下面,請問如何做調整,調整會涉及什么問題?
請問老師,公司現(xiàn)在還沒有給對方公司開發(fā)票,每個月自己公司做了未開票收入,等以后開了發(fā)票一筆把未開票收入沖了,結算單在開發(fā)票的時候一起做,那現(xiàn)在未開票收入還需要每次附結算單嗎?
老師您好,個體戶房屋租賃報經營所得還是財產租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農產品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
不是,各個個體戶或者單位,可能每月有二三十筆
每個公司的可以總在一起開一張發(fā)票
沒有一樣的個體,是不是就得收一個開一個?
是的, 是的,就是這樣的
確認收入是可以按幾日集中嗎? 比如1-5日 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅 后附1-5日的協(xié)議 發(fā)票 銀行回單
這個確認收入,你按月來算就可以了
需要做表格統(tǒng)計月度的收款明細嗎
最好做下,方便你開票
只要開發(fā)票就是確認收入嗎?
是的,不開發(fā)票也要確認無票收入的