同學,你好 對的,沒開票的收入也要寫 你是遇到什么問題了嗎?
老師要把公司當月開票收入寫的銷售收入那,沒開票的收入寫到無票收入那是嗎都要填到報表里嗎,老師答案如果說是,我恐怕要失業(yè)了,學了很久沒有用武之地! 我總不能犯法做假賬吧!很迷茫自己付出了很多到頭來,很殘酷,我還有別的就業(yè)方向嗎?
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當于我確認的收入了,我做的是借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅,就相當于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業(yè)務說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
老師好,我公司是2020年10月份成立的當時應該疫情一直沒有正常運營,平時申報也是0申報。2022年10年開始正常運營,注冊資金沒有實繳,公賬上沒有錢,都是法人轉到對公戶用于開銷,分了很多筆,后期有收入了法人想把之前墊付的款轉回給她自己,需要做借款合同嗎?合同做一份總額的還是每一筆都要做一個合同,或者有沒有什么其他方法把法人轉到對公的款轉回給他呢
老師是這樣的,想咨詢你一個問題,就是,嗯,我從來沒有做過房地產(chǎn),然后這個房地產(chǎn)工作呢,這家公司的房地產(chǎn)已經(jīng)其實業(yè)務量很少,它就接近尾聲了,主要的工作就是土地增值稅的清算,目前。目前的業(yè)務就是一個租金的收入,和一個那個車庫的收入,但是老板為了規(guī)避不想繳稅嘛,就做了兩本,在前面那會計也沒有交接就直接走了,然后那個車庫的收入。他有一部分是拿去抵債的,就是相當于別人轉給你之后,你要你要有一半的收入要轉走,然后這個賬我怎么做呢,就是直接像這種收入是直接做到內賬里面嗎?還有那個像像他這種房地產(chǎn),然后要計劃繳稅,每年要繳多少稅,這個怎么計劃呢?因為毫無頭緒,那前面的賬我都看著頭疼。
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉入成本 一般納稅人外貿企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務享受免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
老板只讓部分寫收入,
全寫了會交很多稅
同學,你好 你需要和老板說,收入不按真實情況做,會被稅務局查到的,還會被罰款