借,應(yīng)收賬款20 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借,成本費(fèi)用50 貸,應(yīng)收賬款50 借,成本費(fèi)用30 貸應(yīng)收賬款30
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,給客戶開了2萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,客戶只給回款19950元,50元是我公司員工撿到手機(jī)客戶獎(jiǎng)勵(lì)給員工50元,這50元從我欠我公司服務(wù)費(fèi)中扣了,實(shí)際成了我公司自己獎(jiǎng)勵(lì)的了,這種情況怎么入賬?
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個(gè)8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
比如我們公司賣給客戶100元的貨,我們公司又從客戶手里買了20元我們沒有的貨,那這20元可以抵客戶欠我們的貨款嗎,我們做收入已經(jīng)做了100元的,如果客戶抵貨款20元,客戶付80元,應(yīng)收賬款就掛著20元,要怎么平應(yīng)收賬款,這個(gè)20元需要客戶開票給我們嗎?
老師,銀行收到客戶1000元,其中有我們的貨款800元,要退120給客戶,我們開票稅金80元,但是客戶再用需退給他的120元抵扣了20元以前的應(yīng)收賬款,實(shí)際我們只退了100元給客戶!這個(gè)情況的憑證我怎么做?謝謝!
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
這樣成本不就是80元了
我們給另一個(gè)客戶開票30元應(yīng)該繳增值稅吧
我剛才寫錯(cuò)了,最后一個(gè)是借應(yīng)收賬款30貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
我們是參加銀行滿500減50活動(dòng),我們是租賃公司,費(fèi)用我們公司承擔(dān)20元,銀行承擔(dān)30元,這30元直接返給租戶,租戶給我們開票50元,我們給銀行開票30元,我打算這樣做賬,但是銷售費(fèi)用就多30元
那你開發(fā)票的時(shí)候開多少的?450還是500?
我開30元,我們只開銀行減的那部分
你銷售費(fèi)用多30也是因?yàn)槟憬o我開了30的發(fā)票,你也是多做了30的收入
好的明白了
不用客氣,端午安康